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無敵小魔仙
于2025-02-15 15:53 發(fā)布 ??83次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2025-02-15 15:59
您好,在應交稅費-待抵扣,看這個明細科目,在你做賬的軟件上面可以看
無敵小魔仙 追問
2025-02-15 16:01
從電子稅務局里怎么看
劉艷紅老師 解答
2025-02-15 16:04
這個看不了,要從做賬里面才能看到
電子稅務局上面的范圍太大了,不好查,
2025-02-15 16:05
你得查收到進項減去認證的進項
2025-02-15 16:08
我12月份屬期增值稅及附加稅費申報表里有一筆進項稅轉出金額,不知道是不是這筆
2025-02-15 16:10
這個是轉出的,認證的,待抵扣的是沒有認證的
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待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額,還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
答: 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
請問老師,待抵扣進項稅是增值稅下面的什么
答: 你好,是屬于應交稅費——應交增值稅下面的明細科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個進項稅和未見增值稅怎么得來的 我看到會計做的賬本月6月未發(fā)生進項稅 還有待抵扣進項稅和這個有關嗎
答: 您好!進項稅是認證的發(fā)票的金額,未交增值稅是銷項與進項的差額
我們公司一筆進口增值稅,在沒有認證相符的情況下,我點了稽核通知書確認,然后形成了待抵扣進項稅額,這個要怎么處理?
討論
請問一下老師,我在上月入賬時,誤將進口增值稅入到了“庫存商品”科目,原本是應該放在“應交稅費~待抵扣進項稅額”的,請問我要如何處理?
老師好,我一月份有114元增值稅進項稅額,,在增值稅附表二中記在了25行待抵扣進項稅額中,4月份有了收入,記在在第3行前期認證相符,且本期認證抵扣中。但是在報稅時,出現對比錯誤,怎么處理
老師:待抵扣的進項稅額和待認證的進項稅是不是應放在“應交稅費-應交增值稅-進項稅-待抵扣的進項稅額/待認證的進項稅額“”
待抵扣增值稅是不是就是待抵扣進項稅
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 80914 個
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無敵小魔仙 追問
2025-02-15 16:01
劉艷紅老師 解答
2025-02-15 16:04
劉艷紅老師 解答
2025-02-15 16:04
劉艷紅老師 解答
2025-02-15 16:05
無敵小魔仙 追問
2025-02-15 16:08
劉艷紅老師 解答
2025-02-15 16:10