
我4月申報了未開票收入,帳務處理也做了收入和成本,5月發票開出來了,也收到成本發票,是不是需要先紅沖4月的收入及成本憑證,再藍字按發票做收入成本,金額沒有出入,還是可以直接開出和收到的發票放到4月的憑證下面?
答: 你好,你4月就不應當做無票收入申報的,而是做預收賬款,5月份開具發票才做收入,結轉成本處理的
老師,想問下,3月預申報了4月開發票16%部份的收入,3月憑證也確認了這筆收入,4月份就沒有再做這筆收入,那4月份開的16%的發票是貼回3月憑證后面嗎,還是直接放到4月憑證里面?
答: 您好,發票正常做在4月份里面,然后再沖減3月份的無票收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
4月暫估成本入賬了,發票7月才收到,那我收到這張發票可以直接貼到4月暫估那后面嗎?還是做到7月先沖紅暫估,再做正確的呢?
答: 你好,先沖銷暫估,然后根據發票做購進分錄的

