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四季
于2025-02-14 08:53 發布 ??120次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-02-14 08:53
你好,你這個有收到貨物嗎?還是直接做的一筆虛的?
四季 追問
2025-02-14 08:54
虛的老師 為了季度不交稅 匯算時候再交做的
2025-02-14 08:55
暫估分錄這樣做的:借:主營業務成本-暫估入賬 貸:應付賬款-應付暫估款
宋生老師 解答
2025-02-14 08:59
你好,這樣子的話,你要做相反的憑證沖減。借,應付賬款。貸,以前年度損益調整。
2025-02-14 09:00
這個是做到12月份去還是做到1月份去
2025-02-14 09:02
你好,這個是做到1月份,如果你做到12月的話,貸方就是計入主營業務成本。
2025-02-14 11:15
老師 收到的票是專票 這個進項稅要怎么處理
2025-02-14 11:17
你好,這個進項稅你正常做就可以了,你先紅字沖減照顧的,然后進項稅按照發票正常做。I
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老師 我想咨詢下 季報時候為了不交企業所得稅 做了暫估入賬,因為年度還要做匯算清繳嘛到時候再調增,那我這個暫估要在12月沖掉嗎還是在什么時候沖?
答: 你好,匯算清繳之前充你在第4季度充他不第4季度也得交稅了。
老師去年暫估材料今年匯算清繳調增了一部分,那這筆暫估如何做賬務處理?,
答: 您好借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
12月份暫估的費用在匯算清繳作了調增,在賬務處理上怎么做?
答: 你好 你賬上不做處理 。 匯算調表不調賬
你好老師,我想咨詢一下18年暫估成本58萬,匯算清繳時調增了,然后賬務如何處理
討論
2020年成本票暫估有超支差,在做匯算清繳時做了納稅調增,之前記得是借庫存商品,貸應付賬款暫估。調增后想消除這筆暫估,要怎么做分錄?
老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業務成本-暫估,貸:應付賬款-暫估,1月份收到發票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應付賬款-暫估,貸:主營業務成本-暫估,再做了一筆借:主營業務成本-服務費,貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業務成本-暫估是負數
2018年12月做了1筆暫估,2019年1月份調整回來了,借:應收賬款:暫估貸:未分配利潤,2019年匯算清繳的時候是不是不需要納稅調整了,財務報表年報會有影響么,老師,我不明白為什么不需要做納稅調整,沒有發票不得把這筆暫估調增么
請問老師,我去年暫估的一筆費用,5月匯算清繳的時候調整繳稅了,這筆暫估費用我怎么做賬
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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四季 追問
2025-02-14 08:54
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2025-02-14 08:55
宋生老師 解答
2025-02-14 08:59
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2025-02-14 09:00
宋生老師 解答
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四季 追問
2025-02-14 11:15
宋生老師 解答
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