
掛靠單位購買材料通過公戶過賬,借:銀行存款,貸:其他應付款,發票到借:工程施工,貸:銀行存款,可是其他應付款怎么走平啊?
答: 借:其他應付款貸:主營業務收入
收到掛靠公司轉來的采購款 借 銀行存款 貸其他應付款 但采購時候 借 工程施工 貸銀行存款 那采購款的其他應付款怎么結平以后我們被掛靠方和掛靠方的工程款結算 是應該用應付賬款預付賬款 還是其他應付款呢
答: 后期直接抵減需要支付的工程款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,分錄是這樣嗎?收到掛靠公司材料款時:借:銀行存款 貸:其他應付款-某某某公司;付材料款出去時:借:其他應付款-某某某公司 貸:應付賬款-某某某公司;收到工程款時:借:銀行存款 貸:應收賬款;支付工程款給掛靠公司時:借:其他應付款-某某某公司 貸:銀行存款
答: 是的,分錄是這么來寫的
老師你好,公司是被掛靠方,收到掛靠方轉進來的貨款用于支付貨款并且開票,收到掛靠方款借銀行存款,貸其他應付款,支付貨款借工程施工,貸銀行存款,貸方的其他應付款要做什么分錄沖掉?
外賬,掛靠方在單位開發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入 /應交稅費。收到工程款借:銀行存款貸:應收賬款。給掛靠方支付時借記什么科目是其他應付款嗎,貸記銀行存款。
工人開來勞務費發票,單位墊付的個稅可以通過其他應收款來處理嗎?借:其他應收款,貸:銀行存款 收回來時,借:銀行存款 貸:其他應收款
掛靠業務收到工程款做借:銀行存款10 貸:其他應付款8 應交稅金2。付工程款7,收管理費1時,做借:其他應付款8 貸:銀行存款7 其他收入1.可以嗎


一只小錦李 追問
2018-06-07 10:41
袁老師 解答
2018-06-07 10:42
一只小錦李 追問
2018-06-07 10:57
袁老師 解答
2018-06-07 11:19
一只小錦李 追問
2018-06-07 11:20
袁老師 解答
2018-06-07 11:43