當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉栴},要做退,賬上如何處理 問
你好,你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
老師,我想請問一下。如果我個(gè)人所得稅匯算清繳的 問
您好,收入不超過12W,是不用匯算的 答
老師,請問每年收到的個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)需要申報(bào)增值稅 問
是的,那個(gè)收入要申報(bào)增值稅的 答
老師,請問一下財(cái)務(wù)軟件上資產(chǎn)新增后,要怎樣操作生 問
您好,是買了固定資產(chǎn),是吧 答
老師問一下,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表社會保障性 問
那個(gè)只是公司承擔(dān)部分基本社保,不含個(gè)人部分 答

增值稅發(fā)票開錯(cuò)了但被抵扣了銷售方怎么操作
答: 銷售方開具紅字發(fā)票
增值稅發(fā)票開錯(cuò)了,對方要求換新的,由于是上個(gè)月開的,怎么才能知道對方是否抵扣了呢?
答: 你好,如果對方已經(jīng)抵扣,是對方開具紅字發(fā)票信息表,您方應(yīng)是開不出來的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對方開錯(cuò)的增值稅發(fā)票已認(rèn)證抵扣怎么辦
答: 1、增值稅發(fā) 票開錯(cuò)了且對方已認(rèn)證,可以開具紅字再重新開具正確的。 2、如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,購貨方先在稅控發(fā)票開票軟件里先趕制“紅字增值稅專用信息表”后,銷售方才能根據(jù)信息表編號來開具紅字發(fā)票。 3、操作步驟: (1)發(fā)票管理----紅字發(fā)票信息表----紅字增值稅專用信息表填開; (2)購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發(fā)票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----打印; (3)打印完成后選擇上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表,等信息表編號出現(xiàn)后,再根據(jù)這個(gè)信息表編號,銷售方開具紅字發(fā)票即可。

