老師,請問其他應收或其他應付是負數,怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

我5月開了發票,已按開票金額計提了印花稅,但是6月對方公司要求退票,6月份已經開了紅字發票,那我這個月印花稅需要申報嗎 ?
答: 你好,這個合同6月份不需要申報印花稅
老師,請問本月藍字發票+紅字發票,銷售額和稅額都是負數,請問申報印花稅時,金額就填寫負數嗎
答: 同學你好 這個零申報就行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1月開發票有紅字發票,我們是銷售方,銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發票后的金額,對吧?這樣印花稅就是根據減去紅字發票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算的,對吧?
答: 您好 銷售方開紅字,增值稅申報表中的收入和稅額是直接減去紅字發票后的金額 印花稅根據減去紅字發票的收入和稅額后的不含稅收入與銷項稅額之和來算


含笑回眸 追問
2018-06-06 13:57
老江老師 解答
2018-06-06 13:58
含笑回眸 追問
2018-06-06 14:06
含笑回眸 追問
2018-06-06 14:08
老江老師 解答
2018-06-06 14:08
含笑回眸 追問
2018-06-06 14:38
老江老師 解答
2018-06-06 14:57