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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-06-06 09:19

您好!你是說現在到期了,不租了?你租了多久,金額多少

會計學堂學員 追問

2018-06-06 09:30

是公司還在籌建當中,廠房也是才開始租的,現在簽的合同是5月到12月底的,發票也開過來了,金額有30W左右,請問賬務怎么處理?

宋生老師 解答

2018-06-06 09:35

您好!你每個月借管理費用-房租 貸應付賬款就可以了。

會計學堂學員 追問

2018-06-06 09:44

租金是預付的,發票也開過來了,我想問一下可不可以先計入到長期待攤費用,等到正式生產了再分3年攤銷?

宋生老師 解答

2018-06-06 09:44

你好!你只是付了幾個月的,不用分3年攤銷啊

會計學堂學員 追問

2018-06-06 09:53

主要是公司還在籌建期,廠房應該是攤銷到制造費用上面吧,然后再轉成本,但是現在沒生產,金額也較大,而且廠房租了2個,一個只有8個月左右,一個有1年,所以我也不知道怎么處理才好。

宋生老師 解答

2018-06-06 10:11

您好!還沒有投入的時候計入管理費用

會計學堂學員 追問

2018-06-06 10:46

是等到投產后再攤銷到制造費用還是現在開始就可以每月進行攤銷計管理費用了?

宋生老師 解答

2018-06-06 10:48

你好!現在就可以攤銷了。

會計學堂學員 追問

2018-06-06 10:58

分錄是不是這樣的:借:長期待攤費用-租憑費   應交稅費-應交增值稅(進)   貸:銀行存款   
攤銷時 借:管理費用-租賃費  貸:長期待攤費用-租憑費

宋生老師 解答

2018-06-06 11:03

您好!是的。就是這樣。

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相關問題討論
您好!你是說現在到期了,不租了?你租了多久,金額多少
2018-06-06 09:19:26
您好!這個你可以計入到在建工程里面。但是不能折舊扣除。
2018-06-29 16:13:49
外賬很多都是根據發票核算
2016-02-01 10:18:17
可以入賬,但匯算清繳時需要調整
2017-04-13 10:23:53
借;固定資產 貸;銀行存款等科目
2017-01-12 15:46:23
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