
在銷售折讓沖減當(dāng)期收入時(shí),借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款這種情況,在申報(bào)增值稅時(shí),是否應(yīng)該開具紅字發(fā)票來調(diào)整銷項(xiàng)稅額?如果當(dāng)初確認(rèn)的收入是無票收入,現(xiàn)在沖減時(shí)還開具紅字發(fā)票嗎?
答: 您好: 發(fā)生銷售折讓是要開紅字發(fā)票。 當(dāng)初沒開票,不存在開紅字發(fā)票。
老師你好 我們7月份收到甲方付款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 在申報(bào)時(shí)填在未開票收入欄 8月份開票后貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額紅字 然后 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額
答: 您好,實(shí)際業(yè)務(wù)可以這樣處理的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好!我們是服務(wù)行業(yè),上個(gè)月做的分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。發(fā)票沖紅這個(gè)月重新開,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣做可以嗎?借主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。
答: 你是軟件的話用你上個(gè)月分錄,金額用負(fù)數(shù)。

