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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-06-05 20:37

您好,5月初把暫估的兩筆分錄紅沖后,再按收到的發票做分錄,就行了。

65596818 追問

2018-06-05 20:42

老師,如果稅率一樣,那紅字沖掉就好了,問題是稅率上月暫估和紅字都是17%,而收到的實際發票稅率是16%,庫存和退稅都有差額

老王老師 解答

2018-06-05 21:04

您好,怎么會有差額呢? 
4月末發票未到暫估入庫 借:庫存商品 85.47,應交稅費 14.53  貸:預付賬款 100,同時出口退稅預估,借:應收賬款 ,14.53  貸:應交稅費~出口退稅,14.53   
5月初紅字沖銷,借:庫存商品 ,負數85.47,應交稅費 負數14.53  貸:預付賬款,負數 100,同時出口退稅預估,借:應收賬款 ,負數14.53  貸:應交稅費~出口退稅,負數14.53 。 
以上沖完了,沒有差額了。  
5月收到發票入庫 借:庫存商品 86.21 應交稅13.79  貸:預付賬 100。

65596818 追問

2018-06-06 10:06

5月份的庫存表先記負數85.47,再記正數86.21,數量一正一負是0,但是庫存商品購入有0.74的金額啊

老王老師 解答

2018-06-06 10:18

您好 ,85.47您是生產領用轉入生產成本了,還是銷售后結轉到主營業務成本了?

65596818 追問

2018-06-06 16:22

老師好,銷售后結轉成本,這筆4月已經結轉成本了

老王老師 解答

2018-06-06 17:06

您好,那就再做一個分錄,借;主營業務成本,0.74元,貸:庫存商品,0.74元。就行了。

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您好,5月初把暫估的兩筆分錄紅沖后,再按收到的發票做分錄,就行了。
2018-06-05 20:37:33
您好,5月初把暫估的兩筆分錄紅沖后,再按收到的發票做分錄,就行了。差異不需要調整了。
2018-06-05 20:38:01
是的,要紅沖暫估分錄后,按實際取得發票金額重新編制分錄。
2018-08-07 14:49:08
你好,你暫估的成本和收到發票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23
請問老師,上月暫估庫存 借:庫存商品 100 貸:應付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應付賬款---暫估 100 貸 庫存商品 100 和 借 庫存商品 -100(紅字) 貸 應付賬款---暫估 -100(紅字)有什么區別?
2017-11-24 09:25:18
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