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LL
于2018-06-05 15:00 發布 ??1962次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-06-05 15:01
借 管理費用 280 貸 銀行存款 280 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280 貸 管理費用280. 然后:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280 這個借方280的月額要結轉到哪里去?
宋生老師 解答
2018-06-05 15:03
你好!一般是借應交稅費-應交xx稅 貸營業外收入稅收減免
LL 追問
2018-06-05 15:06
那應交稅費的余額就一直掛在借方嗎?
2018-06-05 15:08
你好!這個不結轉的了。
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減免稅款貸方余額怎么結轉
答: 您好 請問什么情況的減免稅款在貸方余額
減免稅款的余額要怎樣結轉?
答: 借 管理費用 280 貸 銀行存款 280 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280 貸 管理費用280. 然后:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)280 這個借方280的月額要結轉到哪里去?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
減免稅款借方有余額年末怎么結轉?
答: 你好,是什么原因形成的減免稅款? 這個是一般納稅人?
老師請問減免稅款科目有上年結轉的借方余額這個怎么來處理呀?
討論
航天減免稅款分錄怎么做,如何將減免稅政策款借方余額結轉
你好,老師,我想咨詢一下,減免稅的余額怎么結轉
老師,您好!請問“增值稅-減免稅款”的余額接下來該怎么結轉?
因稅控盤減免稅款月末有借方余額280元,請問怎樣結轉
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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宋生老師 解答
2018-06-05 15:03
LL 追問
2018-06-05 15:06
宋生老師 解答
2018-06-05 15:08