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送心意

姜再斌 老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2025-01-14 22:20

11月抵扣進項稅額的會計分錄?:

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 5809元
貸:應交稅費-應交增值稅(留抵稅額) 5809元
這一步是將11月份實際抵扣的進項稅額從留抵稅額中扣除
余免交的增值稅部分,由于實際不需繳納,因此通常不會進行單獨的會計處理。

無情的枕頭 追問

2025-01-14 22:36

老師那10月份留底的43955.58元11月抵扣會計分錄

姜再斌 老師 解答

2025-01-14 22:37

借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 43955.58
貸:應交稅費——增值稅留抵稅額 43955.58

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您好,異地預繳增值稅: 借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借:應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
一般納稅人,預繳增值稅時, 借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款 在增值稅申報表中,“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。 小規模納稅人,預繳增值稅時, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 在增值稅申報表主表中,“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。 直至出現貸方余額時,做下列分錄繳納增值稅: 借:應交稅金—轉出未交增值稅 新實現的增值稅 貸:應交稅金—未交增值稅 新實現的增值稅 繳納時: 借:應交稅金—未交增值稅 新實現的增值稅 貸:銀行存款 新實現的增值稅
2018-09-07 15:24:09
從預交增值稅轉到已交稅金
2019-03-13 21:20:19
您好,分錄都是,借:應交稅費-應交土地增值稅,貸;現金或者銀行存款。
2017-01-14 21:24:58
你好 你預繳怎么做分錄的 。 是計入的未交增值稅還是預繳里面去的
2020-05-25 14:28:38
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