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魏哲
于2018-06-05 09:53 發布 ??1277次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-06-05 09:53
如果發票到了,紅沖,重做
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跨年度的原材料暫估入庫,已結轉了,現在怎么做賬啊
答: 如果發票到了,紅沖,重做
上月原材料暫估入賬已經結轉成本了本月發票來了紅沖暫估后怎么做呢
答: 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
上個月的原材料暫估入庫忘記做賬了,上個月都結賬了,可以做到1月份來嗎?
討論
原材料暫估入帳怎么做賬
老師你好 原材料暫估多了 跨年的 現在該怎么做賬
原材料暫估材料多計提
原材料暫估用什么做附件呀?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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