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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-01-08 10:01

你好,當時如果確認了收入的話,借,應收賬款負數,
貸,主營業務收入負數,
應交稅費應交增值稅銷項負數,
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅銷項轉出未交增值稅,
這個就是增值稅留底。

然后,附加稅的借,應交稅費附加稅
借稅金及附加負數。

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你好,當時如果確認了收入的話,借,應收賬款負數, 貸,主營業務收入負數, 應交稅費應交增值稅銷項負數, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅銷項轉出未交增值稅, 這個就是增值稅留底。 然后,附加稅的借,應交稅費附加稅 借稅金及附加負數。
2025-01-08 10:01:22
你好,印花稅跟進項沒有關系,印花稅要正常申報
2019-11-10 09:21:54
你好,本期繳納的附加稅是根據本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數的
2020-04-02 10:34:18
同學你好 與實際經營活動有關的進項 可以抵扣
2020-07-01 11:01:34
根據《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)規定,原增值稅一般納稅人兼有銷售服務、無形資產或者不動產的,截止到納入營改增試點之日前的增值稅期末留抵稅額,不得從銷售服務、無形資產或者不動產的銷項稅額中抵扣。
2017-06-07 09:24:10
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