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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2025-01-03 11:16

你好最后一個分錄是對的這里

冰淇淋 追問

2025-01-03 11:32

借庫存商品-電腦2000借主營業務成本2000,這個嗎老師

暖暖老師 解答

2025-01-03 11:34

是的,這個才是沖減的會計分錄的

冰淇淋 追問

2025-01-03 11:51

那結轉成本的是借主營業務成本2000貸本年利潤2000,還是借本年利潤2000貸主營業務成本2000

暖暖老師 解答

2025-01-03 11:52

第一個分錄這個對的了

冰淇淋 追問

2025-01-03 11:55

主營業務成本2000貸本年利潤2000,這個嗎/不需要紅字,正常會計分錄就可以是吧,謝謝老師,可以講一下為什么嗎

暖暖老師 解答

2025-01-03 11:57

你多結轉額了,你沖了借庫存商品2000貸主營約為成本2000
現在主營業務成本也要結平

冰淇淋 追問

2025-01-03 12:00

噢噢噢,那就是正常的不需要紅字,正常會計分錄主營業務成本2000貸本年利潤2000就可以是吧,謝謝老師,

暖暖老師 解答

2025-01-03 12:20

是的,這樣你就明白了

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相關問題討論
你好!是的。就是這樣一個過程
2017-09-08 15:20:41
不是的 結轉已售產品的成本的分錄為 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2018-10-09 15:56:45
您好,1.支付銷售返利方:銷售返利如采用返回所銷售商品方式的,根據稅法的規定,應視作銷售處理,并計繳增值稅。 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 期末對于捐贈的商品進行納稅調整。 2.收到銷售返利方:收到實物銷售返利方沖減有關存貨成本,并要計繳增值稅。需分兩種情況處理: (1)若供貨方開具增值稅專用發票,其會計分錄為: 借:庫存商品      應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業務成本 (2)若不開具增值稅專用發票,其會計分錄為: 借:庫存商品 貸:主營業務成本
2018-02-24 22:22:51
你好!你按后面一種就好了。
2019-04-24 11:10:23
你好,應該是第二種借存貨跌價準備
2021-07-25 08:53:54
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