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2018年12月份的賬已結(jié),四季度所得稅已申報,財務(wù)報表也報送了,老板才說要發(fā)一點獎金,沒計提?這部分獎金怎麼處理?可以取消結(jié)賬入到12月嗎?
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2019-01-08
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅,如果是按預(yù)收預(yù)報的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
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2017-03-13
我在計算經(jīng)營現(xiàn)金凈流量:里面的財務(wù)費用是不是只是包含利息支出,里面的經(jīng)營性應(yīng)收項目或者經(jīng)營性應(yīng)付項目包不包括預(yù)付賬款和預(yù)收賬款?
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2022-04-27
請問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈,賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈) 貸:非營運收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會大幅增加,若入遞延項目,如何處理,謝謝, 另其價值應(yīng)該如何取得?
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2019-04-09
增值稅用來抵扣稅項 但為什麼繳的錢變多了?(圖一) 本來那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了? 圖二那個是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會是怎樣呢?
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2020-08-04
請問老師 公司員工出差有補助100元,是計入工資薪金放發(fā)並繳納個人所得稅嗎?還是可以直接報銷差旅費時,無票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18
微小企業(yè)的, 只有營業(yè)收入和營業(yè)成本, 沒有其它額外費用/收入的情況下, 那企業(yè)所得稅中的利潤總額怎麼計算得來,我是臨時接手別人的東西, 沒有其它資料
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2019-04-16
燕山宏達公司於2009年3月10日購入海風(fēng)公司股票10萬股作為短期投資每股購入價5元,另支付相關(guān)稅費1萬元·燕山宏達公司將持有海風(fēng)公司股權(quán)劃分為交易性金融資產(chǎn),且持有海風(fēng)公司股權(quán)後對其無重大影響。2009年3月20日海風(fēng)公司宣告分配現(xiàn)金股利,每股0.5元。燕山宏建公司於2009年4月10日收到應(yīng)得現(xiàn)金股利。 2009年6月30日該批股票的市價為40萬元。2009年8月10日燕山宏達公司將海風(fēng)公司股票對外轉(zhuǎn)讓5萬股,實得價款22萬元。 要求∶編制燕山宏達公司從購λ股票到轉(zhuǎn)讓股票的全部會計分錄。
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2022-11-27
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2019-02-11
建筑行業(yè)。銷項開11%的工程票。8月開銷項450萬,外賬說要270萬進項票。我算出來稅負是0.02,可是再反推進項時就不對了,進項含稅=450*(0.11-0.02)/0.11=369萬,而實際進項含稅是270萬請老師指導(dǎo)下哪里有問題 ,謝謝!
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2017-08-12
老師,您好! 投資AA、BB、CC、DD: 投資每股4萬元 投資A、B、C、D:投資每股2萬元 如果退股要按投資金的0.3支付違約金 2022年虧損133萬元 收到的投資共計502萬元 投資金額502-虧損133=流動資金369萬元(流動資金分配到以下應(yīng)該怎樣分配)
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2023-01-15
企業(yè)從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預(yù)備人1635元,其中增值稅135頁。款項共計58135元,企業(yè)開出為期六個月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運輸途中。
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2021-12-02
取得交易性金融資產(chǎn)時支付。包含已宣告但未發(fā)放的現(xiàn)金股利,爲(wèi)什麼不能單獨確為應(yīng)收股利,而應(yīng)該計入交易性金融資產(chǎn)成本呢。另外,為什么剛剛?cè)〉慕灰仔越鹑谫Y產(chǎn)就含有未發(fā)放的現(xiàn)金股利呢。
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2018-03-26
你好!老師 請教妳一事,有一個大工程是由國企承包,然後發(fā)包給一個總包公司,現(xiàn)在我們想去承包土石方的運輸工程,對方給了我方完稅價,但當(dāng)對方公司打款到我方公司銀行會要求我們出示發(fā)票,那如何銜接才能突破這個情況?感謝老師
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2019-06-05
、甲公司2019年4月將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品用于職工集體福利。該批消費品的成本為300萬元,計稅價格為500萬元,適用的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%,該批消費品應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付職工薪酬的的金額為( ) A、350萬元 B、369萬元 C、415萬元 D、615萬元
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2020-06-25
如果是按實付收現(xiàn)制, 我財務(wù)報表的利潤表營業(yè)收入與營業(yè)成本,這樣對嗎? 在7月中生產(chǎn)2000件C產(chǎn)成品,每件成本10元,也在7月中出售給C客戶C成品80件,銷售單價20元,銷售金額是1600元,但沒收到C客戶貨款,也沒開銷售發(fā)票,,同時在7月中也收到去年11月A客戶欠款400元(當(dāng)時成本單價是12元共賣出30件共成本360元),還有今年2月B客戶欠款550元(當(dāng)時成本單價9元,共賣出41件,共成本369元) 按實付收現(xiàn)制計法:財務(wù)報表利潤表的營業(yè)收入是950元(只計7月收到去年11月欠款400元和今年2月欠款550元), 營業(yè)成本是729元(按去年11月成本360元,和今年2月成本369),
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2019-09-01
老師,公司(一般納稅人)1月購入了一個驗鈔機,取得增值稅專用發(fā)票(如圖),是想放在固定資產(chǎn)里面。那這筆分錄是這樣嗎: 借:固定資產(chǎn)315.38 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)53.62 貸:庫存現(xiàn)金:369 但我又看見網(wǎng)上說買固定資產(chǎn)取得的專用發(fā)票 進項稅不能抵扣 分錄到底應(yīng)該是怎樣的呢?
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2015-02-05
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權(quán)一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
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2022-12-26
、甲公司2019年4月將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品用于職工集體福利。該批消費品的成本為300萬元,計稅價格為500萬元,適用的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%,該批消費品應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付職工薪酬的的金額為( ) A、350萬元 B、369萬元 C、415萬元 D、615萬元 這題為什么不是500×13%×10%+500
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2021-12-17
幫一個公司理2年的賬,他們平時有記錄現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,應(yīng)收應(yīng)付賬款匯總表。利潤表做好了。填列資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)比負債+所有者權(quán)益少200多萬。銀行賬有點亂,很多收付款沒記錄。如果200多萬都計入銀行存款合計369萬,資本公積270萬,未分配利潤223萬。正常嗎?檢查了很多次利潤表數(shù)據(jù),無差異。
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2019-04-21
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