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甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機,超市當(dāng)月付清款項后,甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(款項未收),并支付運輸公司運費8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺電視機用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機手本月15日實際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進電視機
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2023-03-02
老師您好!企業(yè)在銀行存款的利息收入是免征企業(yè)所得稅的嗎?
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2021-03-17
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機,2020年9月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為79100元,舊產(chǎn)品作價20000元 (5)因倉庫管理不善,上月購進的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 100000元(進項稅額己抵扣)。 要求:計算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
我想咨詢一下開發(fā)過程中預(yù)收時土地增值稅稅率是2%么,那么正常查賬征收時土地增值稅率又是什么
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2022-06-13
一般納稅人可以簡易辦法征收嗎,簡易辦法征收只能針對小規(guī)模納稅人嗎
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2019-07-31
旅游業(yè)差額征稅,收入減成本才是增值稅收入,請問我要不要做一筆體現(xiàn)這個增值稅收入,如果要怎么做
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2020-07-08
老師,小微企業(yè)符合政策要求的免征增值稅,那企業(yè)所得稅呢?有優(yōu)惠政策嗎
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2019-07-23
小微企業(yè),季度應(yīng)稅銷售額低于9萬元,免征增值稅,那企業(yè)所得稅需要交嗎?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人(汽車修理廠)以前是季度營業(yè)額不超過9萬可以免征增值稅,現(xiàn)在有新規(guī)定嗎?有沒有改成不超過30萬免征增值稅?
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2019-07-10
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅(最新稅法 大學(xué)稅法第5版)
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2021-03-19
老師好,企業(yè)收到員工交的補員工卡款,我看到說是沖減管理費,我的想法是走營業(yè)外收入,如果是沖減管理費,企業(yè)再拿這錢買卡,如果得到的是專票,是不是有多抵扣的可能,謝謝!
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2022-06-13
誰有企業(yè)銀行賬戶管理的,怎樣會方便核算
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2021-12-16
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列貨物中免征增值稅的有()。A超市銷售收購的水果B農(nóng)場銷售自產(chǎn)的水果C農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)銷售當(dāng)?shù)刈援a(chǎn)水果加工的水果罐頭D城鄉(xiāng)居民銷售自己使用過的果汁機
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2023-03-21
你好請問我們公司可以開市場服務(wù)費嗎?公司的經(jīng)營范圍是投資管理、項目投資、投資咨詢(不含金融、證券、期貨)(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動);工程準(zhǔn)備;企業(yè)管理;企業(yè)營銷策劃;公關(guān)禮儀服務(wù);房地產(chǎn)信息咨詢;國內(nèi)商務(wù)信息咨詢;機械設(shè)備租賃;醫(yī)療器械一、二類(無需許可的合法項目)的銷售;軟件開發(fā);銷售:計算機軟件及輔助設(shè)備,電子產(chǎn)品銷售及維修;信息系統(tǒng)集成服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
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2019-09-09
個人與A公司共同出資購買某信用社股權(quán)股份,當(dāng)A合公司收到信用社的分紅,是否可以享受居民企業(yè)的直接投資收益分紅免征企業(yè)所得稅的優(yōu)惠?
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2023-09-29
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費,并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費,企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
小規(guī)模納稅人季度銷售額為達(dá)30萬 減征增值稅 假如季度為含稅10萬元,賬務(wù)處理按1%計提銷項稅,營業(yè)收入就為10/1.01 申報按3%申報 2%在申報表納入減征,申報表里就需要申報的金額為10/1.03。這樣的話賬務(wù)里入賬的營業(yè)收入10/1.01就不等于申報表里申報收入10/1.03是需要財務(wù)里的收入和申報表里的收入一一致 是我哪里思考錯誤了嗎 請教
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2023-06-11
小規(guī)模納稅人,購買的金稅盤可全額抵扣增值稅,采購和減免分錄這么做對嘛1、購入專用設(shè)備時借:管理費用(價稅合計額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸:管理費用
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2019-01-05
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-14
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