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打個(gè)比方,11月增值稅應(yīng)納稅額是1萬(wàn),附加稅是5千,但是11月份在外地已經(jīng)預(yù)繳了5千的增值稅跟2千的附加稅,我到12月份交稅的時(shí)候,增值稅交5千是沒(méi)問(wèn)題的,那附加稅的計(jì)稅依據(jù)就是在表格里面應(yīng)該填5千還是1萬(wàn),如果按照實(shí)際繳納位計(jì)稅依據(jù),就應(yīng)該填5000,然后又已經(jīng)預(yù)繳2千,那么交的錢(qián)就是5000計(jì)算出來(lái)的附加稅減去2000,這樣算對(duì)不對(duì)
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2018-11-29
老師,車船稅與車輛購(gòu)置稅有什么區(qū)別,公司的車每年申報(bào)一次車船稅嗎?車船稅的計(jì)稅依據(jù)與稅率是多少?
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2019-09-02
去年10月成立的公司,一直未交過(guò)印花稅,圖中三項(xiàng)印花稅的應(yīng)稅項(xiàng)、計(jì)稅依據(jù)分別是什么。報(bào)稅時(shí)跟稅款所屬期有沒(méi)有關(guān)系,應(yīng)如何填寫(xiě)
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2018-08-13
你好,定期定額個(gè)體戶怎么申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,點(diǎn)開(kāi)申報(bào)表應(yīng)稅項(xiàng)84000,計(jì)稅依據(jù)4200,應(yīng)納稅210,難道我們需要交210元的稅,減免性質(zhì)和減免稅額填多少
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2019-07-12
你好,我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計(jì)稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅,以及申報(bào)表附表5填列附加稅的時(shí)候,本期已繳稅費(fèi)稅額那里不能填列,那么如果不能填的話,已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)?
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2022-03-10
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是每月工資總額還是每年的,有什么優(yōu)惠政策沒(méi)有?我們單位是每個(gè)月都要報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的,需要每月都交錢(qián)嗎?
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2020-05-07
本期應(yīng)交增值稅為10000元,有增量留抵退稅2000元已經(jīng)退回至賬戶,那么,本月附加稅的計(jì)稅依據(jù)是10000元還是8000元?
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2022-05-19
老師,你好!我想問(wèn)下增值稅預(yù)繳稅款表中的銷售額,扣除金額,預(yù)證率3%的計(jì)稅依據(jù)是啥?還有預(yù)征稅額的計(jì)算公式是啥?麻煩了,謝謝!
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2016-11-08
人力外包 我公司與員工簽訂的都是勞務(wù)派遣合同,職工工資薪金計(jì)入了勞務(wù)費(fèi),是否是計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)呢
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2018-01-05
請(qǐng)問(wèn)稅金及附加的計(jì)稅依據(jù)是增值稅減去減免稅后的金額來(lái)計(jì)稅還是按原來(lái)減免前的來(lái)?
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2020-01-10
說(shuō)計(jì)算增值稅與消費(fèi)稅計(jì)算依據(jù)是相同的,我對(duì)這句話存在質(zhì)疑。我的理解 含稅價(jià)換算成不含稅價(jià) 這個(gè)不含稅價(jià)里邊 假如是消費(fèi)稅稅目 這個(gè)不含稅價(jià)不是含著消費(fèi)稅嗎? 那咋能說(shuō)計(jì)稅依據(jù)相同 就解釋這句話的理論吧 不想死記 通一下道理
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2019-08-16
我們單位給勞務(wù)派遣公司開(kāi)普票,代收代墊工資我們是不是不用給交增值稅,我們只交人力資源服務(wù)管理費(fèi)部分的增值稅,那印花稅怎么交呢,計(jì)稅依據(jù)是管理費(fèi)這部分嗎
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2019-08-29
報(bào)印花稅,先做的稅源采集,圖二,在做印花稅稅源采集信息時(shí)候,計(jì)稅金額或件數(shù)那行填寫(xiě)到含稅收入額86647,為啥一到申報(bào)那邊一看表格,計(jì)稅依據(jù)變成了另外的金額數(shù)字,咋回事,不太明白,還是一開(kāi)始稅源采集數(shù)字地方就填寫(xiě)錯(cuò)了呢?
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2021-07-11
采購(gòu)或者是和旅行社的合作合同,只是寫(xiě)了對(duì)方有客源我方給予對(duì)方的單價(jià)訂購(gòu)價(jià)格,并未有實(shí)際合同總價(jià)格,因?yàn)槲粗獙?shí)際實(shí)際銷售數(shù)量,這種協(xié)議合同要不要繳納印花稅,要的話用什么作為計(jì)稅依據(jù)?
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2019-04-16
納稅人通過(guò)自設(shè)非獨(dú)立核算門(mén)市部銷售自產(chǎn)化妝品,共500箱,每箱1000元。消費(fèi)稅率為30%,增值稅率為16%。 問(wèn)題1:增值稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,包含消費(fèi)稅額么 問(wèn)題2:如果是通過(guò)獨(dú)立門(mén)市部銷售,出廠價(jià)為每箱800元,門(mén)市部再按1000元出售,那消費(fèi)稅和增值稅都是怎么算呢
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2019-09-27
你好,老師,是不是印花稅購(gòu)銷合同計(jì)稅依據(jù)=(銷項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)?本月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì))?0.03%
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2020-04-17
水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)開(kāi)票的銷售額計(jì)算還是根據(jù)利潤(rùn)表的收入計(jì)算?預(yù)收款開(kāi)票了繳納了增值稅,但會(huì)計(jì)上還未確認(rèn)收入,是不是可以先不繳納水利基金。
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2019-07-23
企業(yè)申請(qǐng)房產(chǎn)稅和土地使用稅減免,說(shuō)是要向征性的申報(bào)和繳納一些費(fèi)用。但網(wǎng)上服務(wù)廳自動(dòng)算出來(lái)的是3W多,能申報(bào)少點(diǎn)嗎?計(jì)稅依據(jù)可以改嗎?
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2017-03-13
老師,關(guān)于車購(gòu)稅免稅條件消失的問(wèn)題,如果一輛車購(gòu)置價(jià)格為100000元,使用了4年,現(xiàn)在因不符合免稅條件,要計(jì)算繳納車購(gòu)稅,但是書(shū)上說(shuō)的方法有矛盾之處,看不明白; 一、計(jì)稅依據(jù)=初次辦理納稅申報(bào)時(shí)確定的計(jì)稅價(jià)格×[ 1-(已使用年限÷規(guī)定使用年限)]×100% ( 1)自初次辦理納稅申報(bào)之日起使用年限未滿10年,每滿一年扣減10%。 ( 2)未滿一年,計(jì)稅依據(jù)為免稅車輛的原計(jì)稅價(jià)格。 ( 3)使用年限10年及以上,計(jì)稅價(jià)格為0。 按照未使用年限和每年扣除10%,兩個(gè)計(jì)算出來(lái)的金額不一致。
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2019-03-11
老師,河道稅的計(jì)稅依據(jù)是什么啊?我單位是一般納稅人,不知道是根據(jù)收入還是增值稅啊?
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2016-04-14
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