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老師,題中只有可轉(zhuǎn)換債5年,面值50000,票面利率4%,實(shí)際理率6%,年金系數(shù)4.2124,復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)0.7473,直接問權(quán)益工具公允價(jià)值。答案:50000-(50000×0.7473+2000×4.2124)=4210.2,這個(gè)值不是利息調(diào)整嗎?怎么成了權(quán)益工具公允價(jià)值呢?那分錄又怎么寫呢?
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2024-01-16
宏達(dá)公司系增值稅一般納稅人,2022年1月份采購(gòu)業(yè)務(wù)如下: 1、 從A公司購(gòu)入甲材料200公斤,單價(jià)100元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為2600元,開出商業(yè)匯票一張抵付貨款及增值稅 2、 想下列公司購(gòu)入甲材料、貨款及增值稅暫欠: B公司:500公斤,單價(jià)100元,增值稅6500元; C公司:1000公斤,單價(jià)100元,增值稅13000元。 3、 以銀行存款支付向A、B、C公司購(gòu)入甲材料的運(yùn)輸費(fèi)2000元。(運(yùn)輸費(fèi)暫不考慮增值稅) 4、 上述材料已到達(dá),并驗(yàn)收入庫(kù)按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)。 5、 向B公司購(gòu)入下列材料,貨款及增值稅暫欠: 乙材料:1000公斤,單價(jià)50元,增值稅6500元 丙材料:2000公斤,單價(jià)60元,增值稅15600元 6、 以銀行存款支付乙材料、丙材料共同發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)900元(按兩種材料重量比例分?jǐn)偅ㄟ\(yùn)輸費(fèi)暫不考慮增值稅) 7、 以銀行存款償還上述采購(gòu)所欠B、C公司的款項(xiàng)
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2023-11-16
小規(guī)模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷售額沒超過季報(bào)45萬,請(qǐng)問報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫?1.需填增值減免申報(bào)明細(xì)表?2.增值稅納稅申報(bào)表里頭沒有1%的稅率怎么填?3.未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成,我在哪填報(bào)?4.附列資料表需要填寫嗎?填的話,是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計(jì)算?還是應(yīng)稅行為3%計(jì)稅銷售額計(jì)算?
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2021-10-09
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購(gòu)車款(公司在20年以前做的是國(guó)外業(yè)務(wù)免稅,所以沒有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開始涉及國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購(gòu)車的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣,這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個(gè)題目怎么計(jì)算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺(tái)原價(jià)為 452萬元,已提折舊 364 萬元的生產(chǎn)設(shè)備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 150 萬元,增值稅稅額為 19.5 萬元。出售該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生不含增值稅的清理費(fèi)用 8 萬元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產(chǎn)設(shè)備的利得為( )萬元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-04-03
老師:請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營(yíng)業(yè)稅的情況,需要答疑下,我是這樣想的,第一,如果自己公司有開票系統(tǒng),客戶要求開票,當(dāng)時(shí)可以做收入,確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款等,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款),第二種,自己公司沒有開票系統(tǒng),要到稅局代開,稅局會(huì)收稅嗎?如果收稅了,怎么減免呢?難道稅務(wù)局會(huì)退稅嗎?
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2015-07-10
我司為物流行業(yè),從客戶處接到運(yùn)輸業(yè)務(wù)后,會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)轉(zhuǎn)包給下游承運(yùn)商以及個(gè)體司機(jī)完成運(yùn)輸,或者用自有的車輛完成運(yùn)輸。 1月A部門系統(tǒng)記錄的運(yùn)費(fèi)收入為500萬(含稅)-9%,暫未收到款項(xiàng),已全額開具增值稅專票給客戶 1月A部門系統(tǒng)記錄的運(yùn)費(fèi)成本為460萬(含稅),暫未支付款項(xiàng),其中已收到下游承運(yùn)商開具的增值稅專票全額400萬-9%,個(gè)體司機(jī)開具的增值稅普票 以上情景會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-08-11
某商業(yè)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年6月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)者(小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為30萬元,稅額為0.9萬元,同時(shí)支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬元(不含增值稅),取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,上面注明的不含稅運(yùn)輸費(fèi)0.45萬元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。
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2022-05-22
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-04
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票有什么區(qū)別
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2015-09-28
專用增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-09-30
轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的會(huì)計(jì)處理
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2018-06-19
老師,年末增值稅留底了,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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2019-06-06
計(jì)提增值稅以及繳納增值稅的分錄怎么做
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2021-03-16
待抵扣增值稅和待認(rèn)證增值稅有什么區(qū)別
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2019-04-04
個(gè)體戶增值稅核定銷售額怎么申報(bào)增值稅
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2020-07-11
借,未繳增值稅。貸,預(yù)繳增值稅。是個(gè)什么概念
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2018-05-30
增值稅一般納稅人,這個(gè)增值稅是怎么回事?
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2021-04-28
稅務(wù)局代開增值稅專用票是否要交增值稅
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2018-05-30
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