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填報企業(yè)所得稅季度表,第二季度應交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業(yè)收入,成本都是本年累計,所以減了就是負數(shù),這個季度應交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
老師你好,支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
國稅所得稅年度匯算清繳,已經(jīng)申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會計分錄,當時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21
21年利潤超過了小型微利企業(yè)標準。22年第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳的的時候,按什么標準交所得稅?
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2022-03-14
公司往期申報旳企業(yè)所得稅可以進行更正申報嗎?就是二季度三季度的所得稅申報表填的是當期金額而不是累計金額,如果可以的話要怎么處理?
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2019-01-11
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預交所得稅呢?
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2022-04-09
老師,本季度產(chǎn)生利潤了,以前年度是虧損的?,F(xiàn)在填報企業(yè)所得稅預繳表,填入本季度營業(yè)收入、成本、利潤總額后,表內(nèi)有一欄彌補以前年度虧損無法填入,應納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統(tǒng)自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
2018年的所得稅為匯算(年度虧損),2019年1季度有盈余,怎么交所得稅
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2019-04-11
請問企業(yè)所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務,是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現(xiàn)在只有所有者權益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數(shù)。不動年初數(shù),動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
老師小規(guī)模季度企業(yè)所得稅怎么計算
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2020-03-31
清卡和報季度企業(yè)所得稅有關嗎?一定要報完企業(yè)所得稅才能清卡還是只要報完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報企業(yè)所得稅的時候利潤總額填報錯了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
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