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3.2019年6月20日,齊魯公司將-臺舊設備變賣,該設備賬面原值為86000元,已提折舊28 000元,雙方協商議定售價63 000元(不含稅),增值稅稅率13%。設備拆除時,以現金支付拆除費用530元,收到增值稅專用發票,稅率為6%。出售設備的價款收存銀行。(20分)
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2020-07-07
從乙公司購入一批B材料,已取得增值稅專用發票,發票上注明B材料100千克,每千克100元,價款40000元,增值稅率為13%,為購買B材料發生運費1000元,取得增值稅專用發票,貨未到,運費和其他增值稅已經銀行轉賬支付,貨款未付。
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2022-05-17
12日,向韻達公司售出多媒體教程400冊,按每冊碼價35.52元出售,增值稅率為11%,開出增值稅專用發票1張,收到期限為60天、票面金額為14 208元的不帶息商業承兌匯票一張(附件3張)。 這個應該怎么寫分錄
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2020-02-21
2.2019年6月1日,A公司以每件I 000元的價格向客戶出售1000件甲產品,開出增值稅專用發票,增值稅率為13%,款項已收到。每臺設備的成本為400元。A公司在交付客戶商品轉移其控制權后沒有其他義務。2019年6月30日,收到全部貨款,2019年8月30日,發生退貨80件。退貨已收回入庫,退款已經支付。 要求:根據上述業務編制會計分錄。
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2021-12-12
運輸公司開出6個點的增值稅發票可以用,加油站給的13個點的增值稅票抵扣嗎? 有會計說柴油的增值稅專用發票,只能抵扣運輸公司開出的9個點的運輸專用發票,是這樣嗎?
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2019-08-23
12月18日,銀行代扣11月辦公室電費10772.19(含稅,增值稅稅率為17%),當日收到增值稅專用發票。怎么求稅額
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2017-06-07
某化妝品廠增值稅稅率13%,適用消費稅稅率為15%,2021年一月發生如下經濟業務銷售一批化妝品開出增值稅專用發票,收取款100萬元,增寬已入人銀行沒收,逾期歸還的化妝品包裝五押金22600元,委托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業收取加工費八萬元,分期業務無同類化妝品銷售價格,將護膚品,護發品,化妝品裝一盒
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2022-06-13
我們是汽車零部件生產的企業,客戶開來的(勞務*索賠)的增值稅專用發票我這里怎么走帳呢,能抵增值稅吧,所得稅可以稅前扣除吧!
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2020-01-03
老師好,公司買二手車,開的二手車銷售統一發票按幾個點抵扣增值稅呀,需要價稅分離算還是直接計算呢~發票上沒有寫稅率
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2020-12-30
請問增值稅專用發票的有效期多久?增值稅普票的有效期是多久?一般的過路費有效期是多久?
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2019-10-25
佘購材料一批,增值稅專用發票上注明價款20000.增值稅稅率為17%,材料已驗收入
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2015-10-23
我是小規模公司,供應商開給我們增值稅專用發票,我們不能抵扣進項,那我增值稅專票是不是要退回重開
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2019-06-28
我們是個體,已經開過增值稅專用發票了,但是發票有幾份開錯了稅率,而且已經跨月,現在到征期了,我們需要繳納增值稅,可是自動申報的我們是零稅率,怎么辦。問專管,專管說趕緊追回專票,可是購票方想等征期過了再給我們開紅字信息表,我們作為銷售方怎么辦
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2020-01-08
長盛公司為增值稅一般納稅企業,適用的增值稅稅率為13%,該公司2019年發生有關產品銷售業務如下: (1)l0月15日,長盛公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售一批C產品。合同約定: 該批C產品的銷售價格為400萬元,包括增值稅在內的C產品貨款分兩次等額收取;第一筆貨款于合同簽訂當日收取,第二筆貨款于交貨時收取。 10月15日,長盛公司收到第一筆貨款226萬元,并存入銀行;長盛公司尚未開出增值稅專用發票。該批C產品的成本估計為280萬元。至12月31日,長盛公司已經開始生產C產品但尚未完工,也未收到第二筆貨款。 (2)12月l日,長盛公司向丙公司銷售一批D商品,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價格為100萬元,增值稅額為13萬元。為及時收回貨款,長盛公司給予丙公司的現金折扣條件為2/10,1/20,n/30(假定現金折扣按銷售價格計算,估計丙公司最大的可能是不享受折扣)。該批D商品的實際成本為80萬元。至12月31日,長盛公司尚未收到銷售給丙公司的D商品貨款113萬元。 (3)12月1日,長盛公司與丁公司簽訂銷售合同,向丁公司銷售—批E商品。合同規定,E商品的銷售價格為
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2020-06-29
A公司銷售米粉給B公司,取得含稅售價為226萬元,購買相關的原材料取得增值稅專用發票上注明價款為90萬元,運費含稅價5.65萬,增值稅稅率為13%,運輸費稅率9%,問A公司應當繳納的增值稅為(???)。 ?A.?13.85??????B.?13.83??????C.?13.84??????D.13.82? 這道題該怎么算啊 有點懵
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2020-04-12
我公司被稅務局查到今年收到的一張增值稅專用發票是虛開,要求進項稅,成本轉出,補交增值稅和所得稅,不知道怎么寫分錄?
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2019-07-04
3.2019年6月20日,齊魯公司將-臺舊設備變賣,該設備賬面原值為86000元,已提折舊28 000元,雙方協商議定售價63 000元(不含稅),增值稅稅率13%。設備拆除時,以現金支付拆除費用530元,收到增值稅專用發票,稅率為6%。出售設備的價款收存銀行。(20分)
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2020-06-25
從新興公司購進甲材料一批,增值稅專用發票上記載的貨款為2萬元,增值稅稅率13%。對方代墊運雜費300元,款項以銀行支付,材料尚未運到。
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2021-11-17
9日,收到乙公司投資的原材料,雙 方協議不含稅作價120萬元,該原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發票一張。
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2021-12-01
月份開發票中開了一張增值稅專用發票其中有一項產品稅率選成17%的了,那我在做2月份的帳中申報增值稅要按17%申報嗎?對于這張開錯的發票該如何處理?
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2019-03-09
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