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房地產(chǎn)公司實(shí)際情況企業(yè)按預(yù)計(jì)毛利額多交了企業(yè)所得稅,房地產(chǎn)匯算清繳時(shí)(土增已清算)主表只帶出了當(dāng)年2018年預(yù)繳得企業(yè)所得稅,但是2018年之前已預(yù)繳的企業(yè)所得稅填哪里
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2019-05-20
老師,所得稅匯算清繳視頻,關(guān)于民辦非企業(yè)的,有沒(méi)有合適的視頻
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2020-04-13
對(duì)未設(shè)立會(huì)計(jì)賬簿,或者不能準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,未如實(shí)申報(bào)工程作業(yè)相關(guān)人員數(shù)量、構(gòu)成、身份證件、工資薪金情況的外施企業(yè),按工程收入的0.3%定率計(jì)征個(gè)人所得稅,企業(yè)作為納稅主體繳納個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做,企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2017-07-13
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 如果是查賬征收需要匯算清繳 如果是核定征收就不用匯算清繳了對(duì)吧
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2019-11-20
電子稅務(wù)局能修改獨(dú)立核算方式嗎?要怎么操作?
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2020-04-14
老師您好 做水泥商貿(mào)企業(yè)的年銷(xiāo)售在2885.84萬(wàn),一般納稅人 如果要做稅籌的話重點(diǎn)在那里考慮 ,增值稅我們都是正常繳納,就是企業(yè)所得稅這塊過(guò)多的操作,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局稽查,我預(yù)估的利潤(rùn)是165萬(wàn),預(yù)估所得稅是11.51萬(wàn)元,我們老板覺(jué)得我的成本核低了,他只想交2萬(wàn)左右的企業(yè)所得稅,我們?cè)鲋刀愂?4.64萬(wàn),附加稅是3.98萬(wàn)元,增值稅稅負(fù)率是1.34%,綜合稅負(fù)率是1.74%(增值稅+附加稅+所得稅)/不含稅收入,
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2021-01-14
建筑業(yè)企業(yè)所得稅申請(qǐng)核定征收,會(huì)不會(huì)很難申請(qǐng),①般有什么要求?
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2019-02-17
老師請(qǐng)問(wèn):個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)中專項(xiàng)扣除是指社保個(gè)人部分還是企業(yè)負(fù)擔(dān)部分?
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2020-07-13
什么條件或情況下,可以申請(qǐng)核定征收企業(yè)所得稅呢?
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2017-06-17
企業(yè)是核定征收沒(méi)有開(kāi)票個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅怎么申報(bào)
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2019-04-03
核定征收小微企業(yè)所得稅申報(bào)表中減半征收怎么填
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2016-01-22
老師你好,我想問(wèn)下,小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳,租用辦公室的租金,應(yīng)該填哪里?我們沒(méi)有期間費(fèi)用的表
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2022-05-19
請(qǐng)問(wèn) 企業(yè)所得稅匯算清繳 表A107040中 第一行 符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅 的數(shù)是怎么算出來(lái)的
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2022-05-16
請(qǐng)問(wèn)老師:企業(yè)所得稅匯算清繳A107040表中第一行“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”與第二行“二、國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅(填寫(xiě)A107041)“兩個(gè)數(shù)據(jù)之間有什么邏輯關(guān)系?為什么我填了第二行后第一行的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)清零呢?
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2022-05-13
企業(yè)做匯算清繳時(shí),要為員工的工資薪金個(gè)人所得進(jìn)行匯算清繳嘛
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2019-12-16
公司設(shè)立了一個(gè)分公司,分公司是另外的法人負(fù)責(zé)人,清野分公司的賬怎么核算,所得稅由我們匯總申報(bào)還是單獨(dú)申報(bào)
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2019-01-11
個(gè)人所得稅匯算清繳,企業(yè)法人兩處發(fā)工資,應(yīng)該選擇哪處匯算清繳?
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2019-12-25
個(gè)人所得稅匯算清繳在職員工沒(méi)有提交匯算清繳,對(duì)企業(yè)有影響嗎
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2020-06-28
作為企業(yè)會(huì)計(jì)一般應(yīng)該給事務(wù)所提供哪些匯算清繳所需資料?
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2018-05-02
你好,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)申報(bào)失敗原因【通用業(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中重復(fù)享受。】。請(qǐng)問(wèn)怎么處理
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2022-03-18
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