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你好,個人所得稅退稅,如果2021年沒有申報,現在可以與本年度一起申請退稅不。
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2024-04-22
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業所得稅,在2018年12月沒有計提企業所得稅,在2019年1月繳納時怎樣做會計分錄呢?
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2019-04-09
如何填制企業所得稅季度報表
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2019-07-09
老師企業所得稅季度報表,資產季出數季末數第二季度季初數季末數都怎么填?
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2020-07-08
企業所得稅季度報表本季度初人數和上季度末認識不一樣,怎么改
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2021-07-04
老師,企業所得稅季度報表有三個,我應該報哪一個?
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2016-04-07
第二季度申報表所得稅8000,第一季度申報表預繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調整
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2022-07-13
在企業所得稅年報申報里面有個彌補虧損明細表,本年度的數額那欄是灰色的,怎么填報不了數字呢
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2018-05-09
去年股東換了一個 企業所得年度納稅申報基礎信息表里應該填換之前的還是之后的還是兩個都填?
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2020-05-15
請第二季度的所得稅申報表中,營業成本錯誤的加上了管理費用,第三季度的所得稅申報營業成本是按正確的申報的。請問這個問題怎么處理呢?所得稅申報表現在填列的都是本年累計金額,第三季度營業成本是0,現在結果是第三季度申報的所得稅營業成本本年累計金額反而比第二季度少了,要怎么辦呢
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2018-10-20
個人所得稅生產經營所得誰納稅申報表收入總額那一欄跨年時填報數字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
企業所得稅納稅調整:8、收到不符合不征稅收入條件的財政補助、補貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業按規定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調整"科目結轉至"利潤分配--未分配利潤"科目,或者計入"其他應付款"科目,應調增應納稅所得額. 這條我沒太理解,計入利潤分配-未分配利潤,不就是已經計入利潤總額了嗎?調整時怎么還要調增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
公司往期申報旳企業所得稅可以進行更正申報嗎?就是二季度三季度的所得稅申報表填的是當期金額而不是累計金額,如果可以的話要怎么處理?
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2019-01-11
一個戶主,兩個個體工商戶,年度申報生產經營所得時,是各自申報生產經營所得還是匯總申報,若是匯總申報,如何操作申報?
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2023-03-16
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預繳企業所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應交稅費-企業所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師,本季度產生利潤了,以前年度是虧損的。現在填報企業所得稅預繳表,填入本季度營業收入、成本、利潤總額后,表內有一欄彌補以前年度虧損無法填入,應納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
本年度按季預提預繳企業所得稅,年末全年計算多提多繳,在年末做所得稅費用調減,怎么出分錄
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2019-12-28
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