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研發(fā)部門(mén)辦公室安裝空調(diào)可以入研發(fā)費(fèi)嗎?
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2020-07-10
.某企業(yè)2021年從境外某國(guó)分支機(jī)構(gòu)取得應(yīng)納稅所得額200萬(wàn),境外所得稅率為40%,已在該國(guó)繳納所得稅。該企業(yè)當(dāng)年境內(nèi)所得500萬(wàn)(適用稅率15%)。企業(yè)本年度匯總應(yīng)納所得稅額為多少?
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2023-02-12
羅老師,您好! 想請(qǐng)教一下,境外母公司業(yè)務(wù)員跟進(jìn)境內(nèi)銷售客戶,并從中提成,如何申報(bào)個(gè)稅?按提成工資還是勞務(wù)?是否可與境內(nèi)公司建立雇傭關(guān)系,從而按非居民工資按次扣繳個(gè)稅?
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2019-12-07
老師您好!我想問(wèn)一下給境外提供廣告推廣業(yè)務(wù),收到境外外匯匯款,取得了非居民企業(yè)的款項(xiàng),需要代扣代繳稅款嗎?我只知道向境外付款要做代扣代繳,收款要做什么就不知道了!
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2021-11-12
老師你好,我們是設(shè)備研發(fā)行業(yè),之前會(huì)計(jì)做的分錄,購(gòu)入原材料,借:原材料,貸:銀行存款,領(lǐng)用時(shí),借:研發(fā)支出,貸:原材料,月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出,借:管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用,貸:研發(fā)支出,銷售設(shè)備時(shí):借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在此我省略了稅,但是這樣就沒(méi)有提現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊?請(qǐng)問(wèn)怎么才能提現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
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2020-02-11
研發(fā)過(guò)程中生產(chǎn)出來(lái)的的小部分產(chǎn)品,一部分對(duì)外贈(zèng)送客戶進(jìn)行體驗(yàn),一部分銷售,分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?研發(fā)轉(zhuǎn)投入時(shí):借研發(fā)支出、貸原材料研發(fā)出來(lái)產(chǎn)品:借產(chǎn)成品、貸研發(fā)支出產(chǎn)品對(duì)外銷售:借銀行存款、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷售項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸方庫(kù)存商品
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2018-06-14
請(qǐng)問(wèn)老師 一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目, 如果研發(fā)支出中 ,研發(fā)費(fèi)用和資本化支出比例多少合適?
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2021-12-26
甲公司在其五年發(fā)展戰(zhàn)略中確立了以下目標(biāo):(1)降低產(chǎn)品成本,使現(xiàn)有產(chǎn)品單位成本在三年內(nèi)降至同行業(yè)90%的水平;(2)為客戶提供差異化服務(wù),提高客戶的品牌忠誠(chéng)度;(3)細(xì)分現(xiàn)有市場(chǎng)并發(fā)掘潛在客戶,力爭(zhēng)在三年內(nèi)使市場(chǎng)占有率提升5%;(4)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果,研發(fā)新的產(chǎn)品。以上目標(biāo)所涉及的職能戰(zhàn)略有( )。 A.成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 B.差異化戰(zhàn)略 C.研究與開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略 D.市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略
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2021-06-18
我國(guó)境內(nèi)某機(jī)械制造企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率25%,在A國(guó)設(shè)立一分公司,2020年境內(nèi)產(chǎn)品銷售收入8000萬(wàn)元,銷售成本4000萬(wàn)元,繳納稅金及附加40萬(wàn)元,銷售費(fèi)用1400萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)1240萬(wàn)元),管理費(fèi)用1000萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用160萬(wàn)元,取得境外分支機(jī)構(gòu)稅后經(jīng)營(yíng)所得90萬(wàn)元,分支機(jī)構(gòu)所在國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%,該分支機(jī)構(gòu)享受了該國(guó)減半征收所得稅的優(yōu)惠。(本題不考慮預(yù)提所得稅和稅收饒讓的影響) 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)2020年來(lái)源于境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算該企業(yè)2020年來(lái)源于境外的應(yīng)納稅所得額。 (3)計(jì)算該企業(yè)2020年境外所得的抵免限額。 (4)計(jì)算該企業(yè)2020年在境內(nèi)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-11
我公司是做跨境貿(mào)易的,境外收到的貨款在當(dāng)?shù)貒?guó)繳納稅款后轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)公司賬戶,在國(guó)內(nèi)還需要繳納稅款嗎
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2019-07-15
對(duì)個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票取得的所得繼續(xù)暫免征收個(gè)人所得稅。這里的上市公司是指境內(nèi)的還是境外的?
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2020-02-08
我們公司現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目在境外(柬埔寨),在中國(guó)境內(nèi)要繳納增值稅或者什么稅費(fèi)不?項(xiàng)目是建筑安裝空調(diào)的。
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2020-03-06
非居民企業(yè)無(wú)境內(nèi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所直接投資境內(nèi)非上市的企業(yè)或者上市企業(yè)分的股息紅利繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2021-05-17
請(qǐng)問(wèn),從境外B公司分回股息30萬(wàn),B公司適用企業(yè)所得稅率稅率20%.那該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)補(bǔ)多少企業(yè)所得稅額?
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2019-07-17
老師 我們公司出口,對(duì)方公司在境內(nèi)也有公司,他們匯款由境內(nèi)公司匯美元給我們,我們退稅有沒(méi)有影響的?
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2024-06-25
關(guān)聯(lián)交易對(duì)外支付款項(xiàng)情況表,支付境外的款項(xiàng)中哪些需要填寫(xiě)在這表里?非關(guān)聯(lián)方境外支付是否需要填寫(xiě)?
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2020-05-13
你好!請(qǐng)問(wèn)我要調(diào)整一些管理費(fèi)用會(huì)計(jì)科目,之前是這樣做的分錄 這樣寫(xiě)的: 1 借:管理費(fèi)用-工資薪金 1萬(wàn) 貸:應(yīng)付工資 1萬(wàn) 2. 借 :管理費(fèi)用-社保費(fèi) 1萬(wàn) 貸:銀行付款 1萬(wàn) 3. 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 1萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)折舊 1萬(wàn) 現(xiàn)在我要調(diào)整借方的會(huì)計(jì)科目這樣寫(xiě)可以嗎? 1 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-工資薪金 1萬(wàn) 貸:管理費(fèi)用-工資薪金 1萬(wàn) 2 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-社保 1萬(wàn) 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 1萬(wàn) 3 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-折舊費(fèi) 1萬(wàn) 貸:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 1萬(wàn)
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2021-05-24
、某企業(yè)2021年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬(wàn)元,來(lái)源于境外某國(guó)稅前所得100萬(wàn)元,在境外繳納了20萬(wàn)元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)的稅款是( )。 (1)抵免限額=100×25%=25(萬(wàn)元); (2)境外實(shí)繳=20(萬(wàn)元); (3)境內(nèi)、外所得的應(yīng)納稅額=200×25%+5-25=30(萬(wàn)元)。 這個(gè)加5是什么意思?
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2021-12-16
【2021考季】外籍個(gè)人約翰在中國(guó)境內(nèi)無(wú)住所(非高管人員),受某外國(guó)企業(yè)委派2020年9月2日來(lái)華,在境內(nèi)、境外均擔(dān)任職務(wù),工作期間,境內(nèi)企業(yè)每月支付工資折合人民幣8000元,境外單位每月支付工資折合人民幣15000元,2020年11月20日約翰工作結(jié)束,離開(kāi)中國(guó),不考慮稅收協(xié)定因素,則2020年11月約翰應(yīng)在我國(guó)繳納個(gè)人所得稅(  )元。 A6 B310 C156 D200
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2024-10-31
研發(fā)費(fèi)用會(huì)計(jì)科目,如果不按項(xiàng)目分難,自己在excel表格里做,這樣合理嗎
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2020-12-04
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