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老師,去年12月份底暫估了一筆費(fèi)用,今天3月份發(fā)票回來(lái)了,但是發(fā)票的金額比暫估的金額小,怎么做賬務(wù)處理呢
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2023-03-01
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發(fā)票時(shí)的分錄是不是作 借:庫(kù)存商品 貸:現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
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2019-05-18
老師 買(mǎi)材料發(fā)票沒(méi)到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來(lái)了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
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2018-12-14
建筑施工企業(yè),暫估款時(shí)全部暫估成了機(jī)械費(fèi),借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款。現(xiàn)在回來(lái)了部分材料發(fā)票,而不是機(jī)械發(fā)票,這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢?保證原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯(cuò)
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn),11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬(wàn),11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬(wàn)。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
去年暫估庫(kù)存商品數(shù)比如是100,然后實(shí)際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調(diào)過(guò)來(lái),調(diào)的時(shí)候肯定是,借:庫(kù)存商品,貸:一年年度損益調(diào)整,,調(diào)過(guò)來(lái)這個(gè)暫估庫(kù)存商品,后續(xù)怎么消化掉呢?
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2019-04-09
老師,我今天問(wèn)的暫估材料成本差異問(wèn)題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫(kù)到領(lǐng)料、成品入庫(kù)、出庫(kù)都要更正啊??
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2018-05-08
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題,比如我上個(gè)季度有暫估沒(méi)有沖完,如果我把沒(méi)有沖完的部分的暫估繳納了企業(yè)所得稅了額,是不是需要把這個(gè)不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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2024-08-27
12月份有些材料票暫估的,現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在沒(méi)有票還要沖掉,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候需要把報(bào)表調(diào)一下嗎?納稅調(diào)整好像沒(méi)有要調(diào)的
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2021-04-29
2017年12月暫估原材料,應(yīng)付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應(yīng)付賬款~暫估無(wú)余額,請(qǐng)問(wèn)收到的發(fā)票如果是2017年12月開(kāi)具的,或是2018年1月開(kāi)具的,對(duì)2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
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2018-03-19
物流企業(yè)交接的注意事項(xiàng) 請(qǐng)問(wèn)老師 準(zhǔn)備全面接手一家物流企業(yè),是收購(gòu),估計(jì)不會(huì)配合交接,所有中層都會(huì)換掉,請(qǐng)問(wèn)這中間要特別注意什么 ?物流企業(yè)最主要的是哪些方面一定要交接清楚及容易存在的問(wèn)題是哪些? 如果可以說(shuō)一下物流企業(yè)的工作流程及其他重要崗位的最主要注意事項(xiàng)更好、 謝謝老師 備注:外帳在代理記賬公司暫時(shí)不用自己做 分享: **
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2020-06-09
供應(yīng)物資估價(jià)問(wèn)題,我上月末估價(jià),本月初沖回,來(lái)了一部分發(fā)票,但發(fā)現(xiàn)帳上變成負(fù)的了,這是哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問(wèn)題
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2019-07-24
您好,發(fā)票沒(méi)有到,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商,暫估的銷售了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。請(qǐng)問(wèn)需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做的?
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2019-08-06
公司在申報(bào)增值稅時(shí),為什么要減去暫估收入? 實(shí)交增值稅=開(kāi)票收入的銷項(xiàng)稅額-暫估收入的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2017-06-01
庫(kù)存商品暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品-暫估 貸;銀行存款,收到票怎么寫(xiě)分錄借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方怎么寫(xiě)
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2021-04-19
跨年了,年前暫估的發(fā)票開(kāi)不回來(lái),就要在所得稅匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)調(diào)增,但是在本年的憑證里邊怎么沖暫估呢?
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2018-04-03
老師同問(wèn)暫估庫(kù)存怎么操作呀?防偽稅控里沒(méi)有庫(kù)存能開(kāi)出來(lái)嘛?暫估的庫(kù)存怎么進(jìn)到防偽稅控系統(tǒng)里面去呢
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2017-11-23
除了有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 還有沒(méi)有待確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票 可以設(shè)置這個(gè)嗎 暫估入帳要把稅金暫估嗎
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2019-01-14
我有一批已經(jīng)銷售了的商品,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,前幾天我問(wèn)的時(shí)候說(shuō)暫估入口,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2017-12-01
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