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一般納稅人收到個(gè)人代開的增值稅專用能進(jìn)行增值稅抵扣嗎?
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2023-11-14
簡(jiǎn)易征收的增值稅一般納稅人,收到增值稅專用發(fā)票如何做賬
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2018-06-05
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅,這個(gè)科目是怎么使用的?
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2015-10-19
開增值稅專用發(fā)票開的折扣部分視為銷售嗎?需要交增值稅嗎?
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2019-03-28
老師你好 多繳的增值稅不退稅用來(lái)次月抵扣增值稅帳務(wù)處理
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2019-04-17
怎么根據(jù)餐飲業(yè)的營(yíng)業(yè)額和增加值,計(jì)算增加值率,是用誰(shuí)除誰(shuí)
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2021-08-02
小規(guī)模企業(yè)不用開增值稅普通票,可以去國(guó)稅局代開增值稅專用票,是不是就不用購(gòu)買稅控設(shè)備了?
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2016-04-28
“保險(xiǎn)費(fèi)和包裝費(fèi)未取得專用發(fā)票,無(wú)準(zhǔn)予抵扣的增值稅”這里邊的保險(xiǎn)費(fèi)和包裝費(fèi)用不用算增值稅
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2019-04-04
請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票的有效期多久?增值稅普票的有效期是多久?一般的過(guò)路費(fèi)有效期是多久?
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2019-10-25
佘購(gòu)材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000.增值稅稅率為17%,材料已驗(yàn)收入
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2015-10-23
我是小規(guī)模公司,供應(yīng)商開給我們?cè)鲋刀悓S冒l(fā)票,我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng),那我增值稅專票是不是要退回重開
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2019-06-28
我們是個(gè)體,已經(jīng)開過(guò)增值稅專用發(fā)票了,但是發(fā)票有幾份開錯(cuò)了稅率,而且已經(jīng)跨月,現(xiàn)在到征期了,我們需要繳納增值稅,可是自動(dòng)申報(bào)的我們是零稅率,怎么辦。問(wèn)專管,專管說(shuō)趕緊追回專票,可是購(gòu)票方想等征期過(guò)了再給我們開紅字信息表,我們作為銷售方怎么辦
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2020-01-08
長(zhǎng)盛公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,該公司2019年發(fā)生有關(guān)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)如下: (1)l0月15日,長(zhǎng)盛公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售一批C產(chǎn)品。合同約定: 該批C產(chǎn)品的銷售價(jià)格為400萬(wàn)元,包括增值稅在內(nèi)的C產(chǎn)品貨款分兩次等額收取;第一筆貨款于合同簽訂當(dāng)日收取,第二筆貨款于交貨時(shí)收取。 10月15日,長(zhǎng)盛公司收到第一筆貨款226萬(wàn)元,并存入銀行;長(zhǎng)盛公司尚未開出增值稅專用發(fā)票。該批C產(chǎn)品的成本估計(jì)為280萬(wàn)元。至12月31日,長(zhǎng)盛公司已經(jīng)開始生產(chǎn)C產(chǎn)品但尚未完工,也未收到第二筆貨款。 (2)12月l日,長(zhǎng)盛公司向丙公司銷售一批D商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元。為及時(shí)收回貨款,長(zhǎng)盛公司給予丙公司的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30(假定現(xiàn)金折扣按銷售價(jià)格計(jì)算,估計(jì)丙公司最大的可能是不享受折扣)。該批D商品的實(shí)際成本為80萬(wàn)元。至12月31日,長(zhǎng)盛公司尚未收到銷售給丙公司的D商品貨款113萬(wàn)元。 (3)12月1日,長(zhǎng)盛公司與丁公司簽訂銷售合同,向丁公司銷售—批E商品。合同規(guī)定,E商品的銷售價(jià)格為
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2020-06-29
A公司銷售米粉給B公司,取得含稅售價(jià)為226萬(wàn)元,購(gòu)買相關(guān)的原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為90萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)含稅價(jià)5.65萬(wàn),增值稅稅率為13%,運(yùn)輸費(fèi)稅率9%,問(wèn)A公司應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅為(???)。 ?A.?13.85??????B.?13.83??????C.?13.84??????D.13.82? 這道題該怎么算啊 有點(diǎn)懵
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2020-04-12
我公司被稅務(wù)局查到今年收到的一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是虛開,要求進(jìn)項(xiàng)稅,成本轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅和所得稅,不知道怎么寫分錄?
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2019-07-04
3.2019年6月20日,齊魯公司將-臺(tái)舊設(shè)備變賣,該設(shè)備賬面原值為86000元,已提折舊28 000元,雙方協(xié)商議定售價(jià)63 000元(不含稅),增值稅稅率13%。設(shè)備拆除時(shí),以現(xiàn)金支付拆除費(fèi)用530元,收到增值稅專用發(fā)票,稅率為6%。出售設(shè)備的價(jià)款收存銀行。(20分)
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2020-06-25
從新興公司購(gòu)進(jìn)甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為2萬(wàn)元,增值稅稅率13%。對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,款項(xiàng)以銀行支付,材料尚未運(yùn)到。
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2021-11-17
9日,收到乙公司投資的原材料,雙 方協(xié)議不含稅作價(jià)120萬(wàn)元,該原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發(fā)票一張。
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2021-12-01
月份開發(fā)票中開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票其中有一項(xiàng)產(chǎn)品稅率選成17%的了,那我在做2月份的帳中申報(bào)增值稅要按17%申報(bào)嗎?對(duì)于這張開錯(cuò)的發(fā)票該如何處理?
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2019-03-09
請(qǐng)問(wèn),12年帳中少做一筆增值稅專用發(fā)票7200元,當(dāng)年已申報(bào)增值稅、地稅、所得稅都已繳納。。現(xiàn)怎么調(diào)賬?
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2015-10-01
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