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內(nèi)賬還計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?是不是不用計(jì)算內(nèi)賬的,把外賬繳納的做到內(nèi)賬就可以了吧?
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2019-01-15
企業(yè)所得稅匯算清繳,掛四板補(bǔ)貼收入,填到主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?
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2023-03-02
報(bào)所得稅時(shí)要填“加速折舊表”,公司沒有加速折舊,應(yīng)該直接補(bǔ)零保存,但提示錯(cuò)誤,說第16和17之和要大于0
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2017-01-09
請(qǐng)問老師,在企業(yè)享受免交企業(yè)所得稅的情況下,年末產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)800,應(yīng)該怎么處理的?比如2003年是免交的,2004年是減半12.5%征收的,那2003年有遞延所得稅資產(chǎn)800,2004年有新增的遞延所得稅資產(chǎn)400,那是怎么處理的?
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2019-07-07
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)辦理核定征收的操作步驟是什么
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2020-11-13
內(nèi)賬外賬報(bào)稅都接觸,企業(yè)所得稅去年沒報(bào)明白,今年企業(yè)所得稅年報(bào)現(xiàn)在顯示退稅,這個(gè)要怎么處理
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2024-04-12
交這個(gè)季度企業(yè)所得稅,但報(bào)表老把上季度的負(fù)利潤扣除才讓交稅應(yīng)該怎么處理才能按這個(gè)月利潤交,減免所得稅額明細(xì)表3自動(dòng)顯示是扣除副利潤后的減半增稅額
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2017-01-09
企業(yè)疫情期間對(duì)外捐贈(zèng),稅務(wù)說可以稅前扣除,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)候填寫在哪? 在2020年度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),企業(yè)應(yīng)將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2018年版)》之《免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》(A201010)電子表單第42行“附列資料:支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈(zèng)支出全額扣除” 我填了上面的附列資料,但是主表沒有過去數(shù)據(jù),沒有這個(gè)金額 但是主表中的第“六”行(免稅收入、減計(jì)收入2、所得減免等優(yōu)惠金額)上沒有這個(gè)金額? 是不是這個(gè)捐贈(zèng)金額直接包括在利潤總額總呢
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2020-05-25
查賬征收和核定征收是指增值稅還是個(gè)體的所得稅呢?
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2018-09-14
個(gè)人應(yīng)稅收入指什么?個(gè)人應(yīng)稅收入就是個(gè)人所得稅嗎?
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2020-03-05
在填制“一般企業(yè)收入明細(xì)表”時(shí),請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)免增值稅計(jì)入營業(yè)外收入還是營業(yè)外收入?
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2018-04-11
關(guān)于財(cái)稅54號(hào)文件,單價(jià)不超過500萬的設(shè)備,可以稅前一次性計(jì)入成本費(fèi)用抵扣所得稅應(yīng)納稅所得額,但是稅法和會(huì)計(jì)上處理不一致,在實(shí)際操作中,如何做賬?
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2018-11-07
純外貿(mào)公司,企業(yè)所得稅稅負(fù)多少合適
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2020-07-05
一般納稅人 外地提供建筑服務(wù) 在外地預(yù)交的企業(yè)所得稅 能回來抵扣么 還有就是實(shí)行簡易征稅的情況下 外地預(yù)交的增值稅2個(gè)點(diǎn) 能回來抵扣嗎?
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2018-07-20
用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅,應(yīng)該在什么時(shí)間操作
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2015-10-11
在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),由于把12月份的營業(yè)外支出2500,看成是營業(yè)外收入了,因此填寫全年利潤總額的時(shí)候多填了2500,稅金已繳納,現(xiàn)在需要如何處理呢,可以辦理退稅嗎
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2019-01-17
國內(nèi)個(gè)人賬戶代收境外匯款。需要交稅嗎?
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2022-01-31
境外收貨人寫錯(cuò)了一個(gè)字母影響退稅嗎
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2024-01-18
向境外匯款收取的電報(bào)費(fèi)記入什么科目
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2019-09-18
老師,我想問下企業(yè)增資繳納印花稅,按實(shí)際計(jì)提,繳納時(shí)減半增收,差額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這差額是否繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-07
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