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請問老師,企業(yè)收到發(fā)改局的扶貧項目補助,但是要求必須給發(fā)給局開具增值稅發(fā)票,做賬時要是按照不含稅金額確認(rèn)為其他收益,那納稅申報時,會造成開票銷售額與報表的營業(yè)收入不符,應(yīng)該怎么處理呢?
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2021-03-17
3月份申報了一部分無票收入,4月份就無票收入開了發(fā)票,那申報增值稅的時候這個開票額是自動減肥還是需要手輸?
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2020-04-25
公司沒有員工 開了20萬普票,免征增值稅,除了這個,公司還需要承擔(dān)什么稅收 大約多少錢 非金屬砂石
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2022-04-12
,還說年末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 ,年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 怎么還是不太明白之間的具體流程?
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2019-03-22
年末增值稅明細減免金額和已交稅金也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-01-22
三級明細怎么登啊!應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
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2019-10-29
一般納稅人增值稅減免稅申報明細表這樣填對嗎
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2021-04-07
請問:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的二級明細科目有哪些
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2019-11-06
老師,早安 請教個問題。 收到住宿增值稅專票,金額477,稅額4.72.經(jīng)辦人沒留意到缺失賬戶信息,計劃做進項轉(zhuǎn)出處理。 進項稅額轉(zhuǎn)出的科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目貸方,意味著未交增值稅科目明細賬貸方有余額,那是不是就得繳稅呢? 而實際情況是上期有留抵稅額,本期不需要繳稅,所以未交增值稅沒有變動,那這個進項轉(zhuǎn)出導(dǎo)致未交增值稅明細賬的貸方余額怎么理解呢?轉(zhuǎn)不過彎來了。
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2020-09-05
這個公式看不明白,總造價是X,乘以增值稅率11%,不就是應(yīng)繳增值稅嗎?為啥還要除以(1+11%)啊?
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2022-02-23
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù) 1購進紀(jì)念品將其全部用于集體福利,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為兩萬2600元。 2從某增值稅小規(guī)模納稅人處購得原材料80000元(含增值稅)取得增值稅普通發(fā)票.支付運輸企業(yè)(增值稅為一般納稅人)運輸費12000(不含增值稅)取得增值稅專用發(fā)票。 3因管理不善丟失一批本年6月購入的原材料,(取得了增值稅專用發(fā)票,本年6月已抵扣進項稅額,賬面成本為7000元。要求計算該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予扣抵扣的進項稅額。
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2020-06-27
一般納稅人3%簡易征收的混凝土行業(yè),現(xiàn)在想變更成17%進項可抵扣的,需要說明資料我是3%建議征收增值稅,可以開17%的銷項發(fā)票給顧客去地稅么、
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2017-06-03
采用托收承付結(jié)算方式向B公司購入一批甲材料,專用發(fā)票注明價款100 000元,增值稅13 000元,對方代墊運雜費400元。材料已運到并驗收入庫,款項尚未支付
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2020-06-23
老師,購買稅控盤技術(shù)維護費280元可以全額抵減增值稅,增值稅減免稅申報明細表如何填列
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2020-04-22
請問:應(yīng)交增值稅(本期累計發(fā)生額)這個填什么數(shù)?是看增值稅納稅申報表還是看賬科目明細?
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2023-05-08
固定資產(chǎn)評估增值部分是單獨入賬,借:固定資產(chǎn)評估增值金額,貸:資本公積,還是應(yīng)該把評估增值金額細化到固定資產(chǎn)明細對應(yīng)科目里呢?如果細化到固定資產(chǎn)明細里,那么就導(dǎo)致原值和增值部分一起自動提折舊了啊!請問怎么處理?
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2019-05-14
那一般貿(mào)易申報增值稅申報表,18年已報關(guān)出口的業(yè)務(wù),19年才開的發(fā)票,現(xiàn)在稅局要改18年的增值稅申報表,增加出口收入到未開票收入里面。現(xiàn)在該怎么填寫增值稅申報表?有流程或樣版嗎?
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2019-04-02
小規(guī)模納稅人,對方給開具了增值稅專用發(fā)票,需要退票給對方嗎?小規(guī)模納稅人一般是不能收增值稅專票的嗎?
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2017-08-14
我公司開出增值稅專用發(fā) 票259875元,收到增值稅專用發(fā)票358975元,沒有開具普通發(fā)票,那么這個月需要交納哪些稅款。
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2018-03-15
一般納稅人是不是只要收到增值稅專票就可以認(rèn)證抵扣增值稅啊?比如辦公室房租,物業(yè)費,審計費等都可以讓對方開專票進行抵扣增值稅嗎?還是說只能收和主營業(yè)務(wù)收入相對應(yīng)的成本類專票?其他的都還是只能收普票不抵扣嗎?
1/966
2018-04-23
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