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你好,老師,我想問(wèn)一下,2016年做的借其它應(yīng)收款35萬(wàn),貸:營(yíng)業(yè)外收入:35萬(wàn)”,實(shí)際還未收到,2017年收到了這筆款我做了借銀行存款:35萬(wàn),貸:營(yíng)業(yè)外收入35萬(wàn),重復(fù)做了,到2018年看到做錯(cuò)了要怎么沖減營(yíng)業(yè)外收入
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2020-01-08
員工借款是 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 然后醫(yī)療報(bào)銷額一分部 是不是 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2023-03-30
老師,已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元,分錄:借:銀行存款1萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款1萬(wàn),現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額在貸方?先還的,之前沒(méi)有掛賬?
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2022-03-04
付給開發(fā)商的項(xiàng)目保證金是竣工后才能收回,用其它應(yīng)收款﹌xx開發(fā)商,不用應(yīng)收賬款﹌項(xiàng)目保證金吧,如果用應(yīng)收賬款核算,期末總額就會(huì)少項(xiàng)目保證金
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2020-03-13
老師,我們是小規(guī)模公司,主要做pos機(jī)的,就是做出一單,總部就會(huì)給我們分潤(rùn),然后分潤(rùn)時(shí),我們要開專票給總公司,總公司才會(huì)給我們轉(zhuǎn)賬,那這個(gè)分潤(rùn)可以掛應(yīng)收賬款科目嗎?還是其它應(yīng)收款
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2020-04-19
老師,A借我們公司的款,當(dāng)時(shí)做賬,借,其他應(yīng)收款-A公司,貸,銀行存款,現(xiàn)在我們從從A公司采購(gòu)了貨物,我應(yīng)該如何做賬呢
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2023-06-02
老師,您好!有個(gè)工程小項(xiàng)目,是和個(gè)人簽訂的,最后這邊款項(xiàng)進(jìn)入了老板個(gè)人賬戶,在價(jià)款結(jié)算的時(shí)候分錄怎么寫,個(gè)人是不是要通過(guò)其他應(yīng)收款這個(gè)科目。可以這樣寫嗎 借:其他應(yīng)收款-XXX 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算 借: 銀行存款-XXX 貸: 其他應(yīng)收款-XXX
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2022-12-12
借支董事長(zhǎng)10000萬(wàn) 分錄是借其他應(yīng)收款10000,貸銀行存款1000;董事長(zhǎng)還了10000回來(lái) 分錄應(yīng)該是怎樣寫的呢?
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2023-10-09
你好,咨詢一下,上個(gè)月支付了一筆定金,做賬寫的 借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款,這個(gè)月支付了尾款,并開了專票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬啊
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2021-08-31
老師,一個(gè)單位客戶里有,供應(yīng)商里有,應(yīng)收賬款15,應(yīng)付賬款10,應(yīng)付賬款如何并到應(yīng)收賬款?
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2019-12-25
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我司客戶向融資公司貸款包括分公司的客戶貸款,融資公司放款只放在我司公賬,分公司的客戶貸款也放入我司公賬,造成我司應(yīng)付賬款太大,分公司的應(yīng)收賬款也大,那我該怎么把這筆放款出給分公司呢?
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2016-12-21
請(qǐng)問(wèn)老師:公司給員工租房租,提供住宿,付給房東的款對(duì)公轉(zhuǎn),但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢,借:其他應(yīng)收款-房租 還是預(yù)付賬款 ”
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2022-03-16
老師,圖片里說(shuō)預(yù)收賬款借方余額代表多收了對(duì)方的錢,他說(shuō)錯(cuò)了吧?預(yù)收賬款借方不是應(yīng)收賬款的借方么。代表多給對(duì)方開發(fā)票了,應(yīng)該是對(duì)方少給我們錢了吧?
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2020-05-21
那一個(gè)工程僅收了1.2期款 尾款及質(zhì)保金(需兩年之后才能收回) 那之前收到的款項(xiàng) 是不是應(yīng)計(jì)入到應(yīng)收賬款里面 還是預(yù)收賬款
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2019-03-07
應(yīng)收賬款在貸方就是預(yù)收賬款 請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄,附件是什么
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2016-04-26
銀行8月3日支出20000,買機(jī)票,然后實(shí)際只買了19000,8月7日退回1000塊,19000發(fā)票也有了,那么分錄怎么做?其他應(yīng)收款也沒(méi)不用?借:差旅費(fèi)19000借:銀行存款1000 貸銀行存20000?分錄對(duì)嗎
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2023-09-08
購(gòu)買某供應(yīng)商的貨,退的材料是記在“其他應(yīng)收款-某供應(yīng)商” 借方還是“應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商”貸方比較方便?我平時(shí)都是記入“其他應(yīng)收款-某供應(yīng)商” 借方,我們是月底結(jié)款給供應(yīng)商的.
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2020-12-08
假設(shè)甲公司銷售一批原材料給乙公司,甲公司已經(jīng)把貨物發(fā)至乙公司倉(cāng)庫(kù),乙公司尚未支付貨款。請(qǐng)問(wèn),你如何反映這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?反映應(yīng)收賬款,還是應(yīng)付賬款? 如果說(shuō)我現(xiàn)在乙公司的角度看呢
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2023-02-11
你好,老師。公司有這樣一個(gè)關(guān)系:就是出納手里有備用現(xiàn)金500元,員工借支了現(xiàn)金500元,員工報(bào)銷的時(shí)候,公司的款直接轉(zhuǎn)到出納的備用現(xiàn)金上,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?目前我是這樣做的:一、員工借支的時(shí)候:借其他應(yīng)收款-員工,貸:其他應(yīng)收款-出納。二、員工報(bào)銷款到出納賬上:借其人應(yīng)收款-出納,貸:銀行存款。我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)一下:借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-員工呀?就是自己繞進(jìn)去了,有點(diǎn)亂
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2024-11-06
老師你好,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于其他應(yīng)收款這個(gè)科目怎么記?收到一筆錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款,年底做結(jié)轉(zhuǎn) 借 其他應(yīng)收款 貸 事業(yè)結(jié)余?
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2023-04-19
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