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老師,您好,我們公司有個機器的維修保養合同,是2020年12月至2021年11月的,每個月都有暫估,借:制造費用,其他應收款(暫估進項稅),貸:應付賬款,2022年3月份收到這張發票!我現在應該怎么做賬?
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2022-03-21
沖涼的收入沒有發票,沖涼自制的票根多,如何能讓稅局認可收入?
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2014-11-25
按權責發生制和收到貨款為確定收入實現依據,兩者有什么區別
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2017-04-17
其他應付款不能超說當年總收入的30%,那其他應收款呢,有限制嗎?
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2023-09-06
您好,想請問非盈利組織中的業務收入到最后結轉,是否結轉到限定性凈資產,凈資產中的限定性凈資產科目編碼是多少啊
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2020-11-16
我想了解一下民辦盈利性的幼兒園的一次性收入可以分攤到每個月記賬嗎,要不在企業所得稅申報的時候稅款太多了
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2021-04-07
1.交易性金融資產的投資凈收益是什么?怎么算 2.在交易性金融資產中,資產負債表上的金額是公允價值還是購買價款
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2023-11-22
下列有關內部控制要素的說法中不正確的是( )。 A、信息系統與溝通中所說的與財務報告相關的信息系統,包括用以生成、記錄、處理和報告交易、事項和情況,對相關資產、負債和所有者權益履行經營管理責任的程序和記錄 B、對控制的監督是有助于確保管理層的指令得以執行的政策和程序,包括與授權、業績評價、信息處理、實物控制和職責分離等相關活動 C、對控制的監督是指被審計單位評價內部控制在一段時間內運行有效性的過程。對控制的監督涉及及時評估控制的有效性并采取必要的補救措施 D、風險評估過程的作用是識別、評估和管理影響被審計單位實現經營目標能力的各種風險
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2020-03-07
下列有關內部控制要素的說法中不正確的是( )。 A、信息系統與溝通中所說的與財務報告相關的信息系統,包括用以生成、記錄、處理和報告交易、事項和情況,對相關資產、負債和所有者權益履行經營管理責任的程序和記錄 B、對控制的監督是有助于確保管理層的指令得以執行的政策和程序,包括與授權、業績評價、信息處理、實物控制和職責分離等相關活動 C、對控制的監督是指被審計單位評價內部控制在一段時間內運行有效性的過程。對控制的監督涉及及時評估控制的有效性并采取必要的補救措施 D、風險評估過程的作用是識別、評估和管理影響被審計單位實現經營目標能力的各種風險
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2020-03-07
下列有關內部控制要素的說法中不正確的是( )。 A、信息系統與溝通中所說的與財務報告相關的信息系統,包括用以生成、記錄、處理和報告交易、事項和情況,對相關資產、負債和所有者權益履行經營管理責任的程序和記錄 B、對控制的監督是有助于確保管理層的指令得以執行的政策和程序,包括與授權、業績評價、信息處理、實物控制和職責分離等相關活動 C、對控制的監督是指被審計單位評價內部控制在一段時間內運行有效性的過程。對控制的監督涉及及時評估控制的有效性并采取必要的補救措施 D、風險評估過程的作用是識別、評估和管理影響被審計單位實現經營目標能力的各種風險
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2020-03-07
就是公司需要報銷,然后朋友給我找了點定額發票,他說是免稅的,我也想知道這個定額發票一家有多少免稅額度,怎么避開欠稅漏稅的呢
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2019-05-27
老師,請問我企業是一般納稅人,甲公司給我公司打款以個人名義打款,我能作成我公司向我公司法人借款么,借銀行存款貸其他應付款-法人?
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2019-06-29
老師,請問電子稅務局手機app是怎么用的,我在手機里下載個電子稅務局,輸入我的手機號用短信驗證能行么,我的手機號沒在稅局登記
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2019-01-10
老師:我們是房地產公司與客戶簽訂了購房合同后,印花稅是按購房合同金額交印花稅,還是按購房合同金額的無稅金額交,印花稅率是萬五嗎?
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2021-11-15
我在金蝶的工資個稅系統上設定好個稅值,但是刷新后速算扣除上還是零,我設定了,但是速算扣除數那里卻不顯示數據,您能指導我一下嗎?
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2019-05-07
小規模納稅人,購金稅盤是200元技術維護服務費280元,是否都計入借管理費用480元貸銀行存款480借應交稅費-增值稅480貸管理費用480元,
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2019-10-10
領導有預支工資 且有按預支工資扣社保 個稅 公積金 年終是付剩下工資時 是不是減掉 已扣的社保 個稅 個人負擔的公積金 再進行個稅申報
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2020-02-25
老師,我們公司租賃的廠房的水電費是一個月一個月支付的,但是發票是囤著幾個月一起開的,我每個月都計提了費用,分錄付款借:其他應收款-XX公司,貸:銀行存款 計提分錄:借:制造費用-水電費 貸:其他應收款,他現在來了1-4月份的發票,和我計提的金額差一點,如何調整?
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2020-07-09
下列有關內部控制要素的說法中不正確的是( )。 A、信息系統與溝通中所說的與財務報告相關的信息系統,包括用以生成、記錄、處理和報告交易、事項和情況,對相關資產、負債和所有者權益履行經營管理責任的程序和記錄 B、對控制的監督是有助于確保管理層的指令得以執行的政策和程序,包括與授權、業績評價、信息處理、實物控制和職責分離等相關活動 C、對控制的監督是指被審計單位評價內部控制在一段時間內運行有效性的過程。對控制的監督涉及及時評估控制的有效性并采取必要的補救措施 D、風險評估過程的作用是識別、評估和管理影響被審計單位實現經營目標能力的各種風險
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2020-03-07
有填過會計制度備案嗎?
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2019-01-06
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