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收到的增值稅專用發票,發票專用章在中間,這張票還能用嗎?
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2018-10-09
計提增值稅,借:應交稅費 (轉出未交增值稅)貸應交稅費 未交增值稅。繳納時,借應交稅費 未交增值稅,貸銀行存款 。這樣一來,應交增值稅借有余額,有點不明白,望老師指點一下。轉出未交增值稅有余額。應交增值稅不為零
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2017-11-03
月末銷項稅額大于進項稅額要繳納增值稅的時候,所有的的增值稅明細科目。無論借貸方向都先計入 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。最后應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅又 轉到應交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2018-12-27
企業所收應收未收的款項所產生的利息收入,需要開增值稅發票嗎,企業是一般納稅人,應交的增值稅大概是多少?怎么做分錄?
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2021-12-07
小規模不滿九萬免增值稅。做賬:1、借:應交稅費增值稅。貸 營業外收入-補貼收入。 2、借應交稅費增值稅。 貸 補貼收入。 3、借應交稅費增值稅。 貸營業外收入-增值稅減免。 這3種哪種正確
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2017-05-17
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年有關業務如下(1)10月8日,甲公司自行建造廠房,購入工程物資,取得增值稅專用發票上注明的銷售價格為98萬元,增值稅稅額為12.74萬元;另支付安裝費2萬元,增值稅稅額0.18萬元
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2020-04-21
甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計遞減政策的條件。本年5月,取得廣告設計收人不含稅價款86萬元,獎勵費收入3.18萬元;支付設備租賃費,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為3萬元。要求:計算甲廣告公司上述業務的應納增值稅。(增值稅進項稅額加計5%,計算結果保留2位小數模式,0.00模式。廣告設計適用增值稅率6%。) 該公司本期增值稅銷項稅額: ? ? ?(1) ? ? 萬元 該公司本期增值稅正常進項稅額: ? ? ?(2) ? ? 萬元 該公司本期增值稅加計進項稅額: ? ? ?(3) ? ?萬元 該公司本期增值稅加計進項稅額和正常進項稅額合計: ? ? ?(4) ? ?萬元 該公司本期應交增值稅額: ? ? ?(5) ? ?萬元
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2023-11-22
增值稅專用發票己開出,本月款項未收到,怎么做分錄?借應收賬款貸主營業務收入貸應交稅費-增值稅-銷項稅額,對嗎?
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2022-08-29
請問勞務服務外包、勞務派遣公司收到的進項發票可以認證抵扣增值稅嗎?差額征收增值稅。管理費開的是專票,工資社保公積金開的是普票
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2019-10-14
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發生下列業務: (1)向農民收購小麥(屬于初級農產品,稅率9%)20噸,收購憑證上注明價款20 000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發票; (2)從縣城某工具廠(小規模納稅人)購入小工具一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發票,支付價稅合計款4 120元; (3)將以前購入的12噸玉米渣(屬于初級農產品,稅率9%)對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25 000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶; (4)生產鈣奶餅干(屬于13%的貨物)銷售,開具的增值稅專用發票上注明銷售額120 000元; (5)上月向農民收購的小米(屬于初級農產品,稅率9%)因保管不善在倉庫中發生霉爛,賬面成本4 520元,在收購該批小米時,食品廠向農民開具了收購憑證; (6)轉讓2009年04月購入的小型生產設備一臺,從購買方取得支票11 300元(含稅),發生轉讓運費654元,取得增值稅專用發票,注明價款600元,增值稅54元。發生清理費500元,取得增值稅普通發票。
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2020-04-01
利潤的增加表明企業收入的增加。利潤的增加表明負債的減少,為什么這句話是錯的呢?請問怎么理解
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2019-10-12
景區收入免增值稅,確認收入時,減免的增值稅怎么做賬?
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2019-01-14
老師,無票收入的是不是要把銷項的增值稅算出來,在申報增值稅那欄也是要填的呀
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2018-11-30
老師增值稅抵扣申報,本期能不能夠撤銷上一期已經報過的增值稅收抵扣統計發票
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2020-05-14
建筑行業去年4季度開局了增值稅發票,增值稅報了,但是所得沒有確認收入怎么辦?
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2019-03-25
保潔開發票,增值稅稅3%,但個人所得稅稅率依據增值稅計算嗎,還是依據純收入計算
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2019-12-05
年末增值稅明細減免金額和已交稅金也要結轉嗎
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2019-01-22
三級明細怎么登??!應交稅費應交增值稅進項稅額
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2019-10-29
一般納稅人增值稅減免稅申報明細表這樣填對嗎
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2021-04-07
請問:應交稅費-應交增值稅的二級明細科目有哪些
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2019-11-06
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