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.對國家稅務總局2019年4號公告文件第五條規定,轉登記日前連續12個月(以1個月為1個納稅期)或者連續4個季度(以1個季度為1個納稅期)累計銷售額未超過500萬元的一般納稅人,在2019年12月31日前,可選擇轉登記為小規模納稅人。這一條是否包括營改增企業,是否有行業限制?
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2019-03-11
我公司與一家工程咨詢公司簽訂可研報告編制合同,約定由該工程咨詢公司的分公司開票,收款,符合稅法規定嗎?
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2022-09-02
2×22年11月30日,甲公司與乙公司簽訂股權轉讓合同。合同約定,甲公司向乙公司定向增發1000萬股甲公司股票作為對價,購買乙公司所持有的丙公司80%股權,該交易為非同一控制下企業合并。2×22年12月30日,雙方簽定移交資產約定書,約定自2×22年12月30日起乙公司將標的資產交付甲公司,同時甲公司自2×22
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2024-05-31
北京永明塑料制品有限公司專門生產塑料小椅子,所用原材料為pp塑料。北京永明塑料制品有限公司計劃2019年只生產一種塑料小椅子,有關資料如下: (1)每季的產品銷售貨款有60%于當期收到現金,有40%于下個季度收到現金。年初應收客戶款240000元,將于第一季度收回。 (2)根據市場預測,預計第一季度銷售量為200000把,第二季度的銷售量為160000把,第三季度的銷售量為140000把,第四季度的銷售量為180000把。單位產品不含稅售價為10元/把。
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2023-10-19
老師,我們公司注冊有三位股東,但是個人薪金全年度就只報了法人一個人,那我年度匯算清繳時候從業人數應該填幾個?還有108一般企業財務制度是勾選是還是否
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2020-05-08
老師,請問下廠家給我們的年度返利,要求我們申請負數發票,這樣可以嗎?是廠家開負數票,還是我們開呢?
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2022-02-21
四、工作紀律。? 甲乙雙方應嚴格遵守法律、法規、規章和政策。甲方制定的各項具體的內部管理制度必須合法。乙方必須服從甲方的管理。具體詳見附件2《A公司項目施工現場獎罰管理制度》的規定。 這個是勞務合同的內容要求,合理嗎?
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2022-11-09
車間家具計入制造費用--辦公費 月末具體要做那些結轉啊?
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2018-07-05
老師請問:家具定制行業購入應該用原材料還是庫存商品
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2020-02-13
由一家企業持股百分百控股另外一家企業,那另外一家企業的登記注冊類型是什么
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2021-10-25
你好 請教您一個問題 2019年12月底開的票 現在不能用嗎?請問國家稅務部門有規定跨年度的發票不能用嗎
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2020-01-03
老師您好,有兩家企業是一個老板開的,兩家企業從事的行業不同,沒有業務往來。第一家企業賬戶上有錢,第二家企業賬戶上沒有錢。老板的第二家企業費用,總是用第一家企業銀行存款轉賬給第二家企業,再支付出去。這樣行嗎?第二家企業怎樣做會計分錄?第二家企業一直沒還款給第一家,第二家企業怎么核銷掉?
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2019-10-05
請問老師,我們是家裝公司,樣板間定制柜拆除的人工費計入什么科目合適
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2021-04-22
公司是幫別人加工的,人家付加工費給我們,那員工工資是計入制造費用嗎
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2020-04-11
不知道去哪家?第一家是一個年產值。7000萬的制造業,他至今就沒有會計,所有的賬目就交給代賬公司來做,家里沒有任何真實的數據。他現在要求找一個會計,先從倉庫開始做做賬,然后再做往來,然后再做現金,根據代賬公司給的期初末數,然后阿建內賬的期初數嗯說實話,老師因為我的經驗,沒有從事過制造業然后我有點擔心做不好。但是我師傅是有很多經驗的那個,工業的老會計,她就想讓我去試試,他的意思就是前期由他來輔助我來建這個賬我一步的來把他們家的那個總賬建起來,好因為他不是他們家的總賬會計,因為他只能直到我一下,因為我就有一點害怕,第二家是一個娛樂的公司是做的一個現金會計。
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2018-07-23
這份 小規模納稅人財務會計制度 適合新開業的小規格公司使用嗎?我在電子稅局辦理新開業套餐時錯了財務報務,但是重新備案又一直還在待受理中,不知是不是我的小規模納稅人財務會計制度錯誤了
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2018-08-13
事業單位,新政府會計制度下,補錄以前年度的固定資產怎么做分錄? 借:累計盈余 貸:累計折舊 嗎 貸方需要分清是以前年度的嗎
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2020-01-20
你好,老師,小規模一個季度多少是免增值稅的?如果說30萬,那我多開幾家公司,多開票,可以嗎?小于30萬的稅票
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2021-03-16
個體 為什么要搞個定額 我家每次都開超過定額的 定額 到底是限制什么呢
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2021-06-22
國家稅務總局 ?國家稅務總局關于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知 ?國稅發[2004]112號 ? 各省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局: ?為了加強增值稅管理,及時追繳欠稅,解決增值稅一般納稅人(以下簡稱“納稅人”)既欠繳增值稅,又有增值稅留抵稅額的問題,現將納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅的有關問題通知如下: 一、對納稅人因銷項稅額小于進項稅額而產生期末留抵稅額的,應以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。 二、納稅人發生用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅時,按以下方法進行會計處理(一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應交稅金—咨詢一下2021年4月銷項稅可以抵扣1月,2月,3月的嗎?
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2021-05-28
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