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原材料已經付款,貨先到的按含稅暫估,那生產部門領用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-13
我們企業是出口企業,去年底有出口業務,但進項發票沒來,到年底出口商品我估價了,并且結轉了成本現在發票來了,可與我原估價有差額怎么辦?原估價的材料我已經全部結轉成本了
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2017-02-26
去年做了暫估,但是到現在還沒有來進項發票,以后也沒有發票進來了,在做16年匯算清繳的時候做了調增,那我現在可以用現金沖銷暫估嗎? 借:應付賬款-暫估 貸:庫存現金 可以這樣做嗎?
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2017-06-22
老師你好,暫估成本的會計分錄 借:主營業務成本 1000000貸:應付賬款暫估 1000000 收到發票時 借:主營業務成本-1000000 貸:應付賬款-暫估-1000000 然后再按發票錄入主營業務成本 1000000 貸 應付賬款 -***公司 1000000 這樣做可以嗎
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2024-05-16
老師問一下,去年年底把管理費用暫估了三萬,主營成本暫估了十萬,現在要企業所得稅匯算清繳,管理費用的暫估三萬已經開進來了 但是成本票十萬尚未開進來,這種情況下如何處理最好?
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2020-05-22
去年暫估費用時做賬:借:主營業務成本,貸:其他應付款;匯算清繳時已經調增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發票,這筆費用就是去年暫估的,不是公司真實業務" 是怎么沖回呢 不太明白
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2022-03-26
想問下,我們在建工程按暫估額轉固定資產怎么入賬 我們來工程發票后,是做借:在建工程,貸:預付賬款的分錄;現在按暫估值全部轉固定資產,暫估的部分是不是借:固定資產,貸:預付賬款?
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2018-10-30
老師您好,我公司購消防器材貨到發票未到所以暫估入賬庫存商品,借庫存商品―暫估入賬―消防器材,貸應付賬款―暫估入賬,那么發票來了我要怎么做憑證紅沖呢,還需要入庫嗎,怎么做憑證呢
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2018-12-11
4月購買辦公設備,4月做了暫估款。5月收到了發票,我應該沖回暫估款。但是4月做了暫估的這一筆,其中有2000已經做了費用,其他40000做了固定資產。5月我沖回,那我已經做了費用的2000怎么辦?
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2022-06-06
出口銷售可以按發出商品暫估收入嗎?領導讓按發出商品暫估,但是海關還沒結關,這樣子商品所屬權不是還沒有轉移到海外的客戶手上嗎?這種可以確認收入按暫估收入申報增值稅?
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2022-03-09
我們是餐飲企業,我們的成本發票都是次月才開,就是10月有收入,10月沒有成本發票,10月我是直接無票入成本,次月補發票。還是暫估成本,如果暫估的話,每個月都要暫估紅沖了,還是怎么辦呀
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2019-10-31
非同一控制下的企業合并,發生的評估和審計費用計入長期股權投資的成本嗎?另,評估基準日和實際取得長期股權投資時間不一樣,如何以評估日價值為基礎,調整到取得時點的價值。
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2025-07-17
域名注冊費一開始寫了請款單付了1660,銀行打出去,后來來了張發票905,多余的錢755也從銀行打回來
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2017-08-03
商超注冊費只有1.5萬左右,需要攤銷嗎?
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2020-06-22
外經證注冊了,然后發現不需要用,注銷需要帶什么
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2018-12-03
付給員工二級建造師注冊費如何入賬
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2019-01-09
去年四月購入材料,貨款通過網銀匯入對方賬戶,貨已到,當月實現銷售,因發票沒到,材料暫估入庫的,對方許諾年末開發票,但年末發票沒開回,我就沖估價,和估價結轉的成本,現在我該怎么辦,如果匯算清繳調增,我的暫估已經在去年年末沖了,現在怎么補救
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2022-04-07
老師,您好,提問:相關業務為:2018年11月份倉庫的商品A沒有庫存了,但是我們已經開票給其他公司了。所以做賬是暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 500 貸:預付賬款/其他 500,結轉銷售成本,借:主營業務成本/暫估入庫成本 500 貸:庫存商品/暫估入庫 500,現在是2019年,我應該怎么調賬呢?
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2019-05-15
老師,我們是百貨公司,我們12月電費發票沒有出來, 有電費單出來了, 可以暫估12月份的成本嗎?1.借:銷售費用-暫估電費 貸:應付賬款-電網公司;2.還有我們代地產收租金,地產12月沒有開成本發票給我, 可以暫估成本嗎?借:其他業務成本-暫估租金,貸:其他應付款--地產公司
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2022-01-18
上月采購了一批原材料,是暫估入庫的,這個月收到發票后發現與上月暫估入庫的價格要高,上月暫估入庫后生產已經領用了一部分,并生產出了庫存商品,我這個月收到發票后對沖暫估入庫,那已經領用的那部份的原材料的差額我應該處理,分錄怎么做?
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2017-08-14
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