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老師好!這個票能計入管理費用-車輛使用費嗎?
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2021-04-26
有一次審計調整未收到發(fā)票的的運費到管理費用。這對損益類科目有影響的,是做了調整后。在需要重新年結是嗎
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2022-04-12
請問,給工人家屬的傷亡賠償款,怎么入賬,入管理費用-福利費嗎,匯算的時候要調整嗎
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2024-07-02
老師, 律師費用放, 放管理費用——其他,可以嗎?
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2018-12-12
請問 有什么能證明綜合管理費用了6%?
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2020-07-02
請問一下,以法人名字開的電話費發(fā)票可以入賬嗎?管理費用-通訊費?
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2023-08-04
我公司是3月11號租的辦公室,也是11號轉租出去的。但是4月初我們才開專票給我們的承租方。請問,我3月份是不是還應該先攤銷當月的房(計入管理費用),等4月份時,收到房租收入,再把3月份的攤銷金額分錄轉到4月份的成本里?
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2022-04-01
老師我管理費用二級科目可以設置差旅交通費把員工出差報銷和市內辦事報銷放一起么,年報會有麻煩么
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2021-06-18
因為違建拆除的活動板房,發(fā)生的這些支出計入管理費用還是營業(yè)外支出
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2025-04-21
老師 跨年紅沖暫估費用 怎么做賬務處理 2023年暫估費用 借:管理費用 貸:其他應付款 2024年收到發(fā)票怎么紅沖
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2024-04-12
老師,管理費用不屬于資產負債表的科目,那么資產負債表里面就不平了,那需要怎么調整呢?左右兩邊相差的正好就是管理費用的9067.92
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2022-11-08
普通賬戶管理費分錄怎么寫
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2019-12-16
以前是沒收到發(fā)票暫估做分錄,是沒有把待抵扣稅額分開,現(xiàn)在發(fā)票回來重錄分錄,待抵扣稅額怎么錄入啊,比如我暫估時;借費用5400貸預付5400.發(fā)票回來,沖銷暫估借;預付5400貸;費用-5400,重新發(fā)票借費用;5094.34,待抵扣305.66,貸預付5400,這樣的話管理費用那里還留有-305.66
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2022-01-17
老師,和經驗業(yè)務相關的賠款賠了25萬金額比較大,這種入管理費用好還是入營業(yè)外支出呀
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2022-10-09
老師:預付一年的房租,收票,攤銷是三個環(huán)節(jié),預付時,借預付或者攤銷房租費,貸銀行或其它,攤銷時,借管理費用房租,貸攤銷或預付,可是收到發(fā)票又怎么做分錄?
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2025-01-07
老師好,這邊是民辦非企業(yè),中了一起標,產生的投標代理費,請問計入業(yè)務活動成本還是管理費用?
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2024-01-02
老師我們3月份購買的稅控盤,可以抵扣480的稅款,6月份應交增值稅200可以全額抵扣,還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費用480,貸銀行存款480。6月抵扣時借減免稅款200貸營業(yè)外收入200是這樣嗎?然后那剩下280沒抵扣完的怎么做分錄呢?請老師完整的幫我捋一捋,謝謝
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2019-10-06
小規(guī)模企業(yè)首次購買金稅盤490元,服務費330,全額抵扣分錄:借:管理費用 820 貸:庫存現(xiàn)金 820 借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營業(yè)外收入 119.15 ?還是借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 820 貸:營業(yè)外收入 820
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2017-10-18
老師,一般納稅人購買稅控盤,全額抵扣的,在購買時做的分錄是:借:管理費用 貸:現(xiàn)金/銀行 1.在未發(fā)生收入抵扣前需要做這個分錄嗎 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費) 借:管理費用(紅字) 2.還是發(fā)生收,抵扣時做這個分錄?
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2020-07-22
稅控盤每年繳納的咨詢費每年都可以全額抵扣增值稅嗎?分錄借:管理費用 貸:銀行存款 ,結轉增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸:管理費用,這樣對嗎
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2021-12-09
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