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請問:房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目,有增值稅預(yù)繳稅款的,怎樣填報(bào)增值稅申報(bào)表?已預(yù)繳的稅款填到附表一的哪里?
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2022-05-18
小規(guī)模納稅人增值稅季度申報(bào)完成并繳款完成后,發(fā)現(xiàn)本期預(yù)繳額忘記填了,現(xiàn)在怎么申請退稅
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2022-04-18
留抵退稅如何填寫申報(bào)表
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2018-10-09
申報(bào)表上免抵退稅是什么
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2023-03-13
出口退稅申報(bào)表在哪打印
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2023-11-06
增值稅一般納稅人申報(bào)表主表,比如我1月份應(yīng)交增值稅7萬,申報(bào)的時(shí)候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數(shù),本期繳納上期應(yīng)納稅額是不也得填上7萬?這稅款已經(jīng)繳納了
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2019-03-11
請問老師,我報(bào)增值稅時(shí)候,報(bào)表比稅控機(jī)少了0.26元,表已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅也交了,會(huì)有什么問題不?
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2018-06-06
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都是零,這樣可以嗎
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2022-08-10
請問建筑業(yè)營改增后增值稅申報(bào)中,關(guān)于稅控設(shè)備和服務(wù)費(fèi)在申報(bào)表里怎么填寫?
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2016-07-14
純外貿(mào)出口企業(yè) 一般納稅人一票貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 在國稅網(wǎng)站平臺(tái) 確認(rèn)勾選退稅 認(rèn)證了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額 200000元, 稅額32000元,這個(gè)貨 是出口的,須申請出口退稅,退稅率為9%就是可以申請退稅18000元, 剩下的14000元不退稅。現(xiàn)在只是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票, 就是在國稅平臺(tái) 勾選退稅確認(rèn),還沒有去申請出口退稅,計(jì)劃以后再去申請出口退稅。增值稅附表二該怎么填報(bào)?
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2018-08-06
1.我增值稅申報(bào)表上跟賬上應(yīng)交稅金0.63的出入是89529.65,申報(bào)表少0.63.表自動(dòng)生成的。,2.我賬面現(xiàn)在這個(gè)89529.22和我未交增值稅差1.06,圖片二就是1.06差的原因,是以前會(huì)計(jì)做的分錄圖三就是之前會(huì)計(jì)做了三筆累計(jì)金額有1.06,看圖二就懂了。現(xiàn)在我怎么調(diào)整呢。我的想法是先把1.06調(diào)到89529.22上,就是實(shí)際應(yīng)交89530.28的數(shù),怎么做。或者是直接調(diào)申報(bào)表的89529.65和現(xiàn)在這個(gè)89529.22差額0.43這個(gè)數(shù)呢,這個(gè)怎么做分錄。
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2019-08-13
本月收入605349.09實(shí)際應(yīng)交增值稅1353.91這是稅控盤上的數(shù),因?yàn)橐咔樵谔顚懺鲋刀惿陥?bào)表時(shí)按照含稅收入606703/1.03=589032.03填寫應(yīng)交增值稅589032.03*3%=17670.96減免16317.05最后實(shí)際繳納1353.91請問老師我的財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理按照稅控盤還是按照申報(bào)表數(shù)據(jù)處理
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2020-07-09
如果季收入超過9萬的小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填
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2018-04-02
在嗎老師?小規(guī)模增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅減證額是填什么
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2019-08-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中,銷售額和稅額應(yīng)該填寫到那一欄?3萬多的銷售額
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2020-04-07
請問老師小規(guī)模增值稅申報(bào)表減免的2%部分和預(yù)繳的填在哪些表,謝謝,急
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2020-07-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第三欄的開具普票金額不填寫有影響嗎?是不是只要第一欄大于第三欄就行,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)比對(duì)嗎?
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2020-04-09
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),在季度30萬元以下是免稅的,是嗎? 分錄:借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(這個(gè)增值稅是0嗎?) 增值稅申報(bào)表,哪一項(xiàng)要填?
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2021-02-04
老師,你好!我剛接受的一個(gè)公司,剛查出來18年零申報(bào),開票開了29萬多,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫了
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2021-08-13
老師,這個(gè)應(yīng)交增值稅的負(fù)數(shù)金額是不是就是留抵稅額?它跟增值稅申報(bào)表里的留抵稅額相等嗎?
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2022-03-04
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