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在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,這里的營(yíng)業(yè)收入不包括營(yíng)業(yè)外收入,把營(yíng)業(yè)外收入也加進(jìn)去了,這要用分錄來調(diào)整嗎?
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2017-09-14
企業(yè)所得稅A報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入,我把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致本年的累計(jì)數(shù)和利潤(rùn)表上的累計(jì)數(shù)不相符了,怎么辦,這是2017年10月份-12月的季度報(bào)表我這個(gè)問題要去稅局改報(bào)表嗎,還是到年終匯算時(shí)候自己改
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2018-03-22
企業(yè)開辦怎么操作。。
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2021-12-08
軍啊隊(duì)空余住房出租收入,免增值稅,免房產(chǎn)稅,那免所得稅嗎?
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2021-05-17
養(yǎng)殖業(yè)合作社是不是不需要交增值稅和,企業(yè)所得稅
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2020-12-10
老師,公司和個(gè)人合作買賣物資,都以公司的名義開票,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)都按公司的報(bào)還是可以分開報(bào)?
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2020-02-17
建筑公司。公司在江蘇南京,工程在安徽蚌埠。是老項(xiàng)目3個(gè)點(diǎn)。已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了印花稅和企業(yè)所得稅等其他稅,那在公司所在地這邊還要交印花稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-26
請(qǐng)問老師,匯算清繳中,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表中,本年度的當(dāng)年境內(nèi)所得額應(yīng)該和報(bào)表中的哪一個(gè)金額相等?
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2019-04-27
老師你好!私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板自己購(gòu)買的中央空調(diào)增值稅專用發(fā)票的稅額可以抵扣嗎?另外企業(yè)是核定征收企業(yè)所得稅的,2018年的銷售收入賬務(wù)處理錯(cuò)誤,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表不一致,請(qǐng)問怎么樣處理
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2019-04-15
老師,你好,自產(chǎn)自銷茶葉的小規(guī)模納稅人,但是我們還有制作陶的業(yè)務(wù),這個(gè)是不是跟隨主體,增值稅都是免稅的,企業(yè)所得稅減半征收呢,謝謝,我有點(diǎn)沒明白,是茶葉的銷售才是免增值稅嗎,還是制作陶也可以免稅
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2021-11-25
老師好,園林綠化企業(yè),辦理了外經(jīng)證,報(bào)驗(yàn)是在電子稅務(wù)局?具體怎么操作?
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2020-05-22
一般企業(yè)都有兩套賬 ,內(nèi)賬跟外賬,平時(shí)白條沒發(fā)票的都是怎么操作的呢
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2020-11-09
請(qǐng)教一下外貿(mào)企業(yè)填寫增值稅附表二的具體操作,我截圖給你看看,謝謝
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2018-05-08
一家小規(guī)模建筑業(yè)企業(yè),不明白年終企業(yè)所得稅季度A類申報(bào)免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫,公司新注冊(cè)不久,就開了一張30萬元的發(fā)票,這個(gè)月就季報(bào)
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2019-01-05
老師:存在應(yīng)調(diào)整免抵退稅額和計(jì)算應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與企業(yè)不一致的數(shù)據(jù)要怎么辦
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2019-09-02
是小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品種植公司企業(yè)所得所申報(bào)表附表1:不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表應(yīng)該怎么填
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2017-04-11
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)辦理核定征收的操作步驟是什么
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2020-11-13
航天的服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵扣增值稅,在實(shí)際操作中,是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇操作嗎? 該抵減項(xiàng)目選擇什么呢?急急急,麻煩知道的老師及時(shí)解答一下,謝謝
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2022-05-17
2015年12月5日,取得專利權(quán)收入200萬元,該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用190萬元,公司計(jì)入業(yè)外收入10萬元。請(qǐng)問填制所得減免優(yōu)惠明細(xì)表。進(jìn)進(jìn)減免10萬
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2016-03-17
"老師好 境內(nèi)公司的大股東為境外自然人。 該自然人同時(shí)為境外公司大股東。當(dāng)該境內(nèi)公司向該境外公司提供技術(shù)服務(wù)(服務(wù)地點(diǎn)為境內(nèi)),收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)時(shí)(沒有開具正式增值稅發(fā)票,而是公司內(nèi)部電子賬單),境內(nèi)公司需要交增值稅嗎? 需要交哪些稅? 謝謝"
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2023-03-20
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