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老師,18年管理費用少計,怎么賬務處理
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2019-11-18
老師,您好!需咨詢一下,個稅申報外包發生的稅務代理費用放到管理費用下的哪個明細科目比較合適啊,謝謝!
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2021-03-18
老師:裝修費可以記在管理費用的修理費里面嗎?
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2020-05-18
上年管理費用多記20361元。即上年錯誤分錄為:管理費用:22573,貸:現金22573。正確的為:管理費用:2257,貸:2257。請問今年該如何做賬務處理呢?
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2017-02-16
我們有真實的業務,但是對方沒有發票,經理說只能私賬付款,
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2019-02-26
物業管理公司注冊資金是100萬,是屬小規模納稅人還是一般納稅人呢?
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2017-06-06
小規模經營范圍里面有物業管理可以代開五個點的經營租賃,租金嗎?
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2019-05-21
老師,本季小規模納稅人收入不到5萬,印花稅免交嗎?是項目管理公司
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2020-07-11
老師麻煩問一下,一般納稅人給小規模開咨詢管理費發票是幾個點啊
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2024-06-12
我想問一下老師,限額領料,還有最低庫存,有沒有模板及更好的管理呢?
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2016-11-22
小規模納稅人購買金稅盤,金稅盤200元金稅盤維護費280元,會計分錄,借 管理費用480元 貸 庫存現金 480元 ,抵減時借 應交稅費—應交增值稅額,貸 管理費用,但我為小規模,卻開了普票,怎么辦?
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2019-08-10
老師我們3月份購買的稅控盤,可以抵扣480的稅款,6月份應交增值稅200可以全額抵扣,還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費用480,貸銀行存款480。6月抵扣時借減免稅款200貸營業外收入200是這樣嗎?然后那剩下280沒抵扣完的怎么做分錄呢?請老師完整的幫我捋一捋,謝謝
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2019-10-06
小規模企業首次購買金稅盤490元,服務費330,全額抵扣分錄:借:管理費用 820 貸:庫存現金 820 借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營業外收入 119.15 ?還是借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 820 貸:營業外收入 820
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2017-10-18
老師,一般納稅人購買稅控盤,全額抵扣的,在購買時做的分錄是:借:管理費用 貸:現金/銀行 1.在未發生收入抵扣前需要做這個分錄嗎 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費) 借:管理費用(紅字) 2.還是發生收,抵扣時做這個分錄?
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2020-07-22
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明的成本金額為66000元,煙絲加工完,卷煙廠提貨時支付的加工費為3800元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計稅價格計算的消費稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲繼續用于生產甲類卷煙并予以銷售。向購貨方開具的增值稅專用發票上注明的價稅合計款為958600元。該批卷煙共20箱(每箱10000支)。計算銷售卷煙的應納消費稅稅額(煙絲消費稅稅率為30%,甲類卷煙消費稅稅率為56%,每支0.003元)。
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2020-06-26
某卷煙廠某月發生以下業務:1.銷售甲類卷煙500標準箱,取得不含稅收入900萬元。2.銷售乙類卷煙60標準箱,取得含稅銷售收入90萬元。3.將10箱甲類卷煙以福利形式發給職工。4.將5箱甲類卷煙換取20噸鋼材,每噸4500元。卷煙廠生產的甲類卷煙不含稅銷售額分別為每箱1.3萬元及1.2萬元。5.該廠期初庫存已稅煙絲40萬元,本期購進已稅煙絲60萬元,期末庫存已稅煙絲35萬元。(甲類卷煙消費稅稅額56%,150元/標準箱。乙類消費稅稅額36%,150元/標準箱,煙絲消費稅稅額30%) 要求計算本月應納消費稅
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2021-10-21
某卷煙廠某月發生以下業務:1.銷售甲類卷煙500標準箱,取得不含稅收入900萬元。2.銷售乙類卷煙60標準箱,取得含稅銷售收入90萬元。3.將10箱甲類卷煙以福利形式發給職工。4.將5箱甲類卷煙換取20噸鋼材,每噸4500元。卷煙廠生產的甲類卷煙不含稅銷售額分別為每箱1.3萬元及1.2萬元。5.該廠期初庫存已稅煙絲40萬元,本期購進已稅煙絲60萬元,期末庫存已稅煙絲35萬元。(甲類卷煙消費稅稅額56%,150元/標準箱。乙類消費稅稅額36%,150元/標準箱,煙絲消費稅稅額30%) 要求計算本月應納消費稅
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2019-05-17
關于小規模餐飲管理公司 納稅方面有哪些具體明顯的規定嗎 比如說像小規模季度不超過9萬可以不交稅 關于餐飲管理公司的 還有其他的規定嗎 納稅方面 麻煩 能多說點嗎
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2017-06-02
老師好!公司老板去超市購物時買米、買油、買蔬菜、買生活用品、買衣服等等全部開成公司名義的發票,1、請問一下這些發票可以做到外賬上嗎?對于公司而言這些是假的,不是公司真實的業務,是屬于老板個人家庭支出。2、老板給我的這些發票對應的進項稅額不做進項,全部做到管理費用—職工福利費,可以不?
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2022-11-21
2. 2015年10月,甲煙草批發企業向乙卷煙零售店銷售卷煙200標準條,取得不含增值稅銷售額20 000元;向丙煙草批發企業銷售卷煙300標準條,取得不含增值稅銷售額為30 000元。已知卷煙批發環節消費稅比例稅率為11%,定額稅率為0.005元/支;每標準條200支卷煙。甲煙草批發企業上述業務應繳納消費稅稅額?
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2020-06-19
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