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老師,18年管理費用少計,怎么賬務處理
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2019-11-18
上年管理費用多記20361元。即上年錯誤分錄為:管理費用:22573,貸:現金22573。正確的為:管理費用:2257,貸:2257。請問今年該如何做賬務處理呢?
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2017-02-16
老師,您好!需咨詢一下,個稅申報外包發生的稅務代理費用放到管理費用下的哪個明細科目比較合適啊,謝謝!
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2021-03-18
老師:裝修費可以記在管理費用的修理費里面嗎?
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2020-05-18
小規模納稅人購買金稅盤,金稅盤200元金稅盤維護費280元,會計分錄,借 管理費用480元 貸 庫存現金 480元 ,抵減時借 應交稅費—應交增值稅額,貸 管理費用,但我為小規模,卻開了普票,怎么辦?
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2019-08-10
老師好,營業范圍里沒有管道清理服務,小規模公司是貿易公司,可以開一次清理服務票嗎?
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2021-09-23
關于小規模餐飲管理公司 納稅方面有哪些具體明顯的規定嗎 比如說像小規模季度不超過9萬可以不交稅 關于餐飲管理公司的 還有其他的規定嗎 納稅方面 麻煩 能多說點嗎
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2017-06-02
老師好!公司老板去超市購物時買米、買油、買蔬菜、買生活用品、買衣服等等全部開成公司名義的發票,1、請問一下這些發票可以做到外賬上嗎?對于公司而言這些是假的,不是公司真實的業務,是屬于老板個人家庭支出。2、老板給我的這些發票對應的進項稅額不做進項,全部做到管理費用—職工福利費,可以不?
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2022-11-21
我想問下你可有小規模物業管理公司在稅法上的各項規定的資料嗎
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2019-11-05
小規模購買1臺2000元的辦公打印機到底計入“管理費用”還是“固定資產”?
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2018-09-15
進口卷煙1500箱,海關審定的完稅價格為7500萬元,屬于甲類卷煙關稅稅率10%,計算應納消費稅稅額。
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2021-09-02
企業信用管家發過來短信讓簽署守信承諾書短信內帶有鏈接這個是真的還是詐騙短信
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2022-01-10
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明的成本金額為66000元,煙絲加工完,卷煙廠提貨時支付的加工費為3800元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計稅價格計算的消費稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲繼續用于生產甲類卷煙并予以銷售。向購貨方開具的增值稅專用發票上注明的價稅合計款為958600元。該批卷煙共20箱(每箱10000支)。計算銷售卷煙的應納消費稅稅額(煙絲消費稅稅率為30%,甲類卷煙消費稅稅率為56%,每支0.003元)。
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2020-06-26
某卷煙廠某月發生以下業務:1.銷售甲類卷煙500標準箱,取得不含稅收入900萬元。2.銷售乙類卷煙60標準箱,取得含稅銷售收入90萬元。3.將10箱甲類卷煙以福利形式發給職工。4.將5箱甲類卷煙換取20噸鋼材,每噸4500元。卷煙廠生產的甲類卷煙不含稅銷售額分別為每箱1.3萬元及1.2萬元。5.該廠期初庫存已稅煙絲40萬元,本期購進已稅煙絲60萬元,期末庫存已稅煙絲35萬元。(甲類卷煙消費稅稅額56%,150元/標準箱。乙類消費稅稅額36%,150元/標準箱,煙絲消費稅稅額30%) 要求計算本月應納消費稅
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2021-10-21
某卷煙廠某月發生以下業務:1.銷售甲類卷煙500標準箱,取得不含稅收入900萬元。2.銷售乙類卷煙60標準箱,取得含稅銷售收入90萬元。3.將10箱甲類卷煙以福利形式發給職工。4.將5箱甲類卷煙換取20噸鋼材,每噸4500元。卷煙廠生產的甲類卷煙不含稅銷售額分別為每箱1.3萬元及1.2萬元。5.該廠期初庫存已稅煙絲40萬元,本期購進已稅煙絲60萬元,期末庫存已稅煙絲35萬元。(甲類卷煙消費稅稅額56%,150元/標準箱。乙類消費稅稅額36%,150元/標準箱,煙絲消費稅稅額30%) 要求計算本月應納消費稅
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2019-05-17
老師,公司讓員工參加注冊安全師考試,購買的課件培訓費,這樣處理可以嗎?管理費用-職工教育經費-培訓費
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2022-03-25
老師,公司讓員工參加注冊安全師考試,購買的課件培訓費,這樣處理可以嗎?管理費用-職工教育經費-培訓費
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2023-03-15
本月我用用友T3新建了一個賬套,當時啟用了固定資產和工資模塊,本月結賬的時候發現這兩個模塊我用不到,所以我以管理員demo登錄系統管理準備去掉這兩個模塊,可是為啥用demo登錄找不到我這個賬套呢,我該怎么操作才能去掉這兩個模塊呢
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2018-04-09
老師我們3月份購買的稅控盤,可以抵扣480的稅款,6月份應交增值稅200可以全額抵扣,還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費用480,貸銀行存款480。6月抵扣時借減免稅款200貸營業外收入200是這樣嗎?然后那剩下280沒抵扣完的怎么做分錄呢?請老師完整的幫我捋一捋,謝謝
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2019-10-06
小規模企業首次購買金稅盤490元,服務費330,全額抵扣分錄:借:管理費用 820 貸:庫存現金 820 借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營業外收入 119.15 ?還是借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 820 貸:營業外收入 820
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2017-10-18
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