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請(qǐng)問今年6月營(yíng)改增后是不是全國(guó)都用e-Tax3.0系統(tǒng)進(jìn)行納稅報(bào)稅申報(bào)?
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2016-12-14
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減,前面的會(huì)計(jì)計(jì)入,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2021-09-26
您好,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個(gè)季度沖紅了,上季度的稅咋報(bào),沖紅前還沒報(bào)上季度增值稅呢,現(xiàn)在才報(bào)呀。每次報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出開票金額,這次出來(lái)的卻是紅沖后的數(shù)據(jù),請(qǐng)問是自己手動(dòng)改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師,購(gòu)買金稅盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)一起820元,我在增值稅報(bào)表中填了,申報(bào)表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅中,資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)了,這是怎么回事? 增值稅這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)成功了,下個(gè)月再加還行不行的? 那我現(xiàn)在沒有銷項(xiàng),我第23欄沒填,但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè),一般貿(mào)易方式的,請(qǐng)問一下:1、10月份有3張出口報(bào)關(guān)單,當(dāng)月報(bào)關(guān)單信息已收齊的,因沒開到發(fā)票,所以沒申請(qǐng)退稅,但增值稅已申報(bào),退稅發(fā)票已勾選,現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報(bào)退稅,那填退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),10月份那3張報(bào)關(guān)單的所屬期填多少?因?yàn)閰R率不一樣,不知道能不能一起申報(bào);2、一張報(bào)關(guān)單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里?
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2022-11-18
去年有一單開錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),年報(bào)信息都已經(jīng)公布完了,去年沒有確認(rèn)收入,但是在2018年年底增值稅季度報(bào)的時(shí)候有報(bào)進(jìn)去,屬于小規(guī)模納稅人,這個(gè)要怎么處理?按照入賬的金額去稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào),比對(duì)不通過(guò)
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2019-05-30
我們公司買車搖號(hào)時(shí)沒通過(guò),審核的時(shí)候提示 : 審核失敗原因:市國(guó)稅局:“機(jī)構(gòu)代碼”和“國(guó)稅納稅人識(shí)別號(hào)”都合法在京,且相互匹配;且國(guó)稅系統(tǒng)納稅總額小于用戶填報(bào)總額,這是怎么回事,我從稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的增值稅用數(shù)據(jù)19年1-12月份的,數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤,為什么會(huì)顯示這種情況
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2020-04-24
老師,你好!小規(guī)模納稅人,對(duì)方交接過(guò)來(lái)的時(shí)候,只給了個(gè)稅申報(bào)密碼和增值稅用戶和密碼!小規(guī)模納稅人開票是在報(bào)稅系統(tǒng)開的嗎?還是在哪里可以登錄開票?
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2020-07-24
公司賬戶轉(zhuǎn)到法人賬戶一個(gè)月很頻繁,因?yàn)橐玫椒ㄈ速~戶充值系統(tǒng),我們是快遞行業(yè),快遞系統(tǒng)要充值,這個(gè)怎么做賬 可以用別的方式操作嗎
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2018-06-08
老師請(qǐng)問 某個(gè)公司的資產(chǎn)負(fù)債率16-20年為94.93.93.94.89,負(fù)債率極高 但是財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.18、1.12、1.13、1.09、1.08還低于行業(yè)平均值的DFL,負(fù)債率高風(fēng)險(xiǎn)大,但是財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)的值 感覺風(fēng)險(xiǎn)又不大,這是什么情況啊(公司負(fù)債一直在增長(zhǎng),但是凈利潤(rùn)不太好)
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2022-02-24
老師你好,我是個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,上月銷售了一輛汽車,是非稅控具開具的發(fā)票,那么本月要季報(bào)增值稅,這個(gè)非稅控系統(tǒng)開的發(fā)票金額應(yīng)該填哪里
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2021-07-15
汽車檢測(cè)公司,小規(guī)模納稅企業(yè)季度申報(bào)表,國(guó)稅代開增值稅7000元,自已開票系統(tǒng)開了不含稅銷售額82034.52元,為什么我填的季度報(bào)表老是通不過(guò),我想請(qǐng)問下是什么原因
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2016-07-11
1.甲建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項(xiàng)目(適用一 般計(jì)稅方法)的建筑收入110萬(wàn)元(含增值稅);當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn) 元(不含增值稅)且取得增值稅專用發(fā)票;購(gòu)入運(yùn)輸車輛30萬(wàn)元(不 含增值稅)且取得增值稅專用發(fā)票;取得分包建筑放開具的增值稅專 用發(fā)票50萬(wàn)元(不含增值稅)。上述增值稅專用發(fā)票均已認(rèn)證。 求:計(jì)算甲建筑企業(yè)本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-04
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營(yíng)改增[裝修費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
營(yíng)改增5月1日是收入改增值稅還是四月份收入改增值稅
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2016-04-05
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目怎么運(yùn)用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,我看他們做賬都不銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn),直接用實(shí)際交的增值稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般計(jì)稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個(gè)科目
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2021-02-08
材料的入庫(kù)價(jià)值包括增值稅專用發(fā)票上的增值稅稅額嗎?
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2019-05-12
這個(gè)結(jié)構(gòu)能不能分析講一下他的增減關(guān)系?不理解明白?
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2018-12-06
個(gè)稅系統(tǒng)新增人員報(bào)送成功,但工資表沒有顯示該員工
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2021-11-05
2020年 6月,因保管車輛的需要,該企業(yè)決定采用自營(yíng)方式建造一棟車庫(kù)。購(gòu)入車庫(kù)工程物資 100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn) 元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用 5 萬(wàn)元,增值稅 0.45 萬(wàn)元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,該部分工程物安全部用于 工程建設(shè):確認(rèn)的工程人員薪酬為 30 萬(wàn)元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,該批水泥成本為20萬(wàn)元, 市場(chǎng)價(jià)為 30 萬(wàn)元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬(wàn)元。
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2022-05-11
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