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采購甲材料100公斤,每公斤單價11元,
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2021-10-13
我在做科目匯總表的時候,支付時記:借:其他應(yīng)收款(100),貸:銀行存款(100),收回來的記:借:銀行存款(70元),貸:其他應(yīng)收款(30元);做資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款,我用100-70=30元做的,對嗎,謝謝
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2016-06-12
快遞公司運藥品時有破損,比如有幾家快遞公司發(fā)票開的是1000,破損100,我們少打100,打900,那100沖應(yīng)收帳款。但是有一家快遞公司提出發(fā)票金額只開900,那應(yīng)收帳款如何沖銷合適
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2017-06-14
彌補以前年度虧損損益是不是比如1-4年都是負(fù)債的虧順狀態(tài),虧了100萬,今年利潤總額不考慮其他因素是200萬 那本年匯算清繳起來就是200-100的虧順,按100萬來就好所得稅
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2019-10-17
是銷售方,公司合同價是100萬,又跟對方簽了份技術(shù)服務(wù)費10%,所以對方實際付款是扣除100萬*10%-100萬=90萬,這種算商業(yè)折扣嗎?要開帶折扣那種發(fā)票嗎?是要給對方開發(fā)票的,要收90萬
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2017-04-13
之前我們和甲方談的支付匯票給我們,然后后面甲方支付現(xiàn)金給我們但是要扣3.5%再付給我們,如付給我們100萬匯票改成付給我們100-100*3.5%現(xiàn)金 那么這個3.5%如何賬務(wù)處理呢 我方
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2018-03-05
我公司購入原材料,自己加工,怎么做賬呢?購入時:借原材料100,貸銀行存款100,自己加工時:如果如果加工費100直接并入原材料,借庫存商品200,貸原材料200,那原材料不就有貸方余額了?
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2019-10-14
Dong娃: 老師好 我買進口原料 假如100噸,海上壞了25噸, 其中25噸 保險公司賠款 這樣 借:原材料 數(shù)量75噸 價格100噸價 貸:銀行存款 100噸價 Dong娃: 保險公司賠的 借:銀行 貸:原材料 -賠的錢 對嗎
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2022-08-12
采購一批貨物,不含稅價款100元,對外銷售收入(含稅)200元 如果開票,供應(yīng)商按開票金額加收10個點的稅點,開票的話就要付100/(1-10%)=111.11元,以111.11元收10%的稅點11.11元, 應(yīng)該是100*(1+10%)吧?
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2022-03-27
2018年追溯調(diào)整補提2017年的存貨跌價準(zhǔn)備100萬,分錄是 借 以前年度損益 100萬 貸 存貨跌價準(zhǔn)備 100萬 2017年2018年均匯算清繳均沒有考慮這筆,2019確認(rèn)損失時,分錄怎么做?匯算清繳要調(diào)減嘛?
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2019-05-27
我們交了一筆備付金在銀行,100萬,這筆錢在資產(chǎn)負(fù)債表屬于哪一項???我們是金融服務(wù)行業(yè),銀行監(jiān)控,銀行給我們開了個賬號,讓我們存進去100萬,這100萬是公司的錢,存進去不能用的
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2018-01-08
財務(wù)管理:初始投資額650,建設(shè)期兩年,550在建設(shè)期投入,100為墊支的營運資金,100在投產(chǎn)期投入。在做凈現(xiàn)值率的時候,用NPV/全部投資現(xiàn)值,這個公式里面的現(xiàn)值,要不要把100營運資金折現(xiàn)?
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2022-03-12
老師,我報2019年12月報表的時候往來科目沒有調(diào)整,預(yù)付賬款是-100萬,這樣導(dǎo)致資產(chǎn)總額就少了100萬,我算平均值的時候,12月的期末值是不是要加上100萬,還是就按報表來就可以
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2020-05-26
請問 我看以前很多公司存在買票的行為 我想問下這個買票13個點買發(fā)票的話,是不是這樣的 100萬開票 收13個點 我就給他開100萬 13萬稅點錢他付私賬給我 我私賬還得還給他100萬
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2019-11-27
老師 雙倍余額遞減法算計稅基礎(chǔ)我怎么跟他算的不一樣我第一年 63.33第二年 (100-63.33)*2/5=14.668他第一年 63.33第二年 100-100*2/5-60*2/5*11/12=38 這是些啥啥啊 60哪來的 我的計算錯誤在哪里 1594349883432
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2020-07-13
老師好,2021年職工工資沒有賬務(wù)處理,同時現(xiàn)金也是對不上虧的,所以賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整-工資 100 貸:待處理財產(chǎn)損益 100 借:待處理財產(chǎn)損益 100 貸:庫存現(xiàn)金這樣處理嗎
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2024-11-18
老師,用現(xiàn)金600元支付半年的水電費,分?jǐn)倯?yīng)由公司本月份負(fù)擔(dān)的水電費100元,分錄怎么寫?交水電費時: 借:管理費用 600 貸:庫存現(xiàn)金 600 攤銷時: 借:長期待攤費用 100 貸:管理費用 100 請問對嗎?
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2015-04-15
老師 ,請問 一張報銷單有餐費,有打車費,那我這么記賬可以嗎? 借 管理費用-招待費 100 管理費用-交通費 30 貸 現(xiàn)金 100元 現(xiàn)金30元,, 我為了統(tǒng)計方便,我把現(xiàn)金130元 分開成 100元與30元,,可以??
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2022-11-09
比如購100萬不含稅貨物,借預(yù)付賬款100,貸銀行存款,貨物到了以后,再借庫存商品,100,借稅金17,貸預(yù)付117,稅點雙方各自承擔(dān)一半,可是要是直接就掛了預(yù)付貸方,預(yù)付平不了賬啊
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2017-01-19
支付寶手續(xù)費掛賬時是 借:財務(wù)費用 100 貸:應(yīng)收賬款支付寶100嗎 收到專票后掛賬是借:應(yīng)收支付寶90 應(yīng)交稅費-進項 10 貸:財務(wù)費用100嗎 感覺有點不理解 很奇怪 希望老師解答!謝謝
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2019-06-15
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