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我公司有一酒店,到我集團公司的另一企業A進行餐廳管理(屬關聯方),所有廚房設備全部是A企業購買,酒店負責管理。從集團公司角度出發,怎樣運作比較合理?謝謝
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2019-09-19
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明的成本金額為66000元,煙絲加工完,卷煙廠提貨時支付的加工費為3800元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計稅價格計算的消費稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲繼續用于生產甲類卷煙并予以銷售。向購貨方開具的增值稅專用發票上注明的價稅合計款為958600元。該批卷煙共20箱(每箱10000支)。計算銷售卷煙的應納消費稅稅額(煙絲消費稅稅率為30%,甲類卷煙消費稅稅率為56%,每支0.003元)。
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2020-06-26
某卷煙廠某月發生以下業務:1.銷售甲類卷煙500標準箱,取得不含稅收入900萬元。2.銷售乙類卷煙60標準箱,取得含稅銷售收入90萬元。3.將10箱甲類卷煙以福利形式發給職工。4.將5箱甲類卷煙換取20噸鋼材,每噸4500元。卷煙廠生產的甲類卷煙不含稅銷售額分別為每箱1.3萬元及1.2萬元。5.該廠期初庫存已稅煙絲40萬元,本期購進已稅煙絲60萬元,期末庫存已稅煙絲35萬元。(甲類卷煙消費稅稅額56%,150元/標準箱。乙類消費稅稅額36%,150元/標準箱,煙絲消費稅稅額30%) 要求計算本月應納消費稅
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2021-10-21
某卷煙廠某月發生以下業務:1.銷售甲類卷煙500標準箱,取得不含稅收入900萬元。2.銷售乙類卷煙60標準箱,取得含稅銷售收入90萬元。3.將10箱甲類卷煙以福利形式發給職工。4.將5箱甲類卷煙換取20噸鋼材,每噸4500元。卷煙廠生產的甲類卷煙不含稅銷售額分別為每箱1.3萬元及1.2萬元。5.該廠期初庫存已稅煙絲40萬元,本期購進已稅煙絲60萬元,期末庫存已稅煙絲35萬元。(甲類卷煙消費稅稅額56%,150元/標準箱。乙類消費稅稅額36%,150元/標準箱,煙絲消費稅稅額30%) 要求計算本月應納消費稅
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2019-05-17
老師你好,請問最新的發票管理政策文件是哪個文件呀?
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2021-08-03
老師,普票紅沖在發票管理和發票填開里面紅沖是一個性質嗎?
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2021-12-01
被投資單位稅務管理碼是什么
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2021-11-29
企業如何做好稅控管理、發票管理
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2023-10-24
老師,我們公司在北京,項目在浙江,申報農名工個稅,是登陸浙江的還是北京的自然是稅收管理系統扣繳端呢?
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2021-11-11
請問各位老師,朋友家開了礦泉水廠,不過管理比較混亂,一直以來都沒有做過帳,收支情況也比較混亂,水廠大概狀況是朋友家是大股東,其他還有部分個人投資,總投資大概三百多萬,自建廠房,以前交稅很多都是零申報,有時候隨便交點。現在想改善財務方面的管理,大概要從哪些方面來做呢?
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2015-08-06
老師好,營業范圍里沒有管道清理服務,小規模公司是貿易公司,可以開一次清理服務票嗎?
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2021-09-23
我想問下你可有小規模物業管理公司在稅法上的各項規定的資料嗎
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2019-11-05
小規模購買1臺2000元的辦公打印機到底計入“管理費用”還是“固定資產”?
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2018-09-15
2. 2015年10月,甲煙草批發企業向乙卷煙零售店銷售卷煙200標準條,取得不含增值稅銷售額20 000元;向丙煙草批發企業銷售卷煙300標準條,取得不含增值稅銷售額為30 000元。已知卷煙批發環節消費稅比例稅率為11%,定額稅率為0.005元/支;每標準條200支卷煙。甲煙草批發企業上述業務應繳納消費稅稅額?
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2020-06-19
某卷煙生產企業為增值稅一般納稅人,2018年8月,收回委托乙企業加工的100標準箱甲類卷煙,已知該卷煙生產企業提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費20萬元,乙企業無同類卷煙的銷售價格,則乙企業當月應代收代繳消費稅( )萬元 。(甲類卷煙消費稅稅率為56%加150元/箱) 這題怎么做呀?
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2020-03-09
企業信用管家發過來短信讓簽署守信承諾書短信內帶有鏈接這個是真的還是詐騙短信
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2022-01-10
老師我們3月份購買的稅控盤,可以抵扣480的稅款,6月份應交增值稅200可以全額抵扣,還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費用480,貸銀行存款480。6月抵扣時借減免稅款200貸營業外收入200是這樣嗎?然后那剩下280沒抵扣完的怎么做分錄呢?請老師完整的幫我捋一捋,謝謝
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2019-10-06
小規模企業首次購買金稅盤490元,服務費330,全額抵扣分錄:借:管理費用 820 貸:庫存現金 820 借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營業外收入 119.15 ?還是借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 820 貸:營業外收入 820
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2017-10-18
老師,一般納稅人購買稅控盤,全額抵扣的,在購買時做的分錄是:借:管理費用 貸:現金/銀行 1.在未發生收入抵扣前需要做這個分錄嗎 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費) 借:管理費用(紅字) 2.還是發生收,抵扣時做這個分錄?
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2020-07-22
老師,公司交的印花稅,垃圾處理費,工會籌備金啥的記在管理費用-稅金下面可以嗎
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2015-12-09
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