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從北京嘉興購入成型板200張,采購單價為300元,增值稅稅率為13%,當天收到貨物并驗收入庫,收到增值稅專用發票1張,發票號為09030919。貨款尚未支付會計分錄怎么寫
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2023-11-10
我公司與甲公司簽訂的班車租賃合同,合同內容我公司租賃甲公司的客車,作為班車,一直都是甲公司給我公司開具增值稅專用發票,這次,甲公司用了另外一個公司給我公司開具了增值稅專用發票,我們能收嗎?
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2018-04-10
合同金額10萬元,開增值稅專用發票也是10萬元,做帳其中材料票應開多少,人工工資開不開票。
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2021-10-27
企業是本地的小規模工程的,申請開增值稅專用發票,然后在外省完成一單工程,那企業開出的銷項增值稅專用發票是應該在哪里開具才行?是在本地還是在外省開?
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2019-06-29
老師 交易過程中 可以先開增值稅專用發票 再補簽合同嗎? 稅務局認這種情況嗎 比如我們4.21開票 4月25日簽合同 這種情況從稅務上允許嗎?
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2016-05-16
可以開具增值稅專用發票的有
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2022-05-10
對外出租不動產,每季租金是18270元,但是因為約定開增值稅專用發票對方要付20%的稅金,對方把租金和稅金的款一起打在公賬上了,這樣發票應該怎么開?
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2019-08-16
佳尚公司20XX年12月發生的部分經濟業務如下: 1.2日從東方工廠采購A材料200千克,價款10000元,運雜費450元,未取得增值稅專用發票,增值稅稅率為13%,材料已到達本企業,經驗收合格入庫,款項以銀行存款支付。 2.7日向光纖工廠采購A材料200千克,單價52元/千克,材料增值稅稅率為13%,運費500元 運費增值稅稅率為9%,增值稅為45元),企業開出一張3個月期限的商業承兌匯票,材料尚未到達。 5.20日企業收到華光工廠發運來的B材料,并驗收入庫。該批材料2500千克,單價 34元/千克,增值稅11050元,運雜費320元,未取得增值稅專用發票。 6.21日企業收到銀行通知,華光工廠退回多余的預付款3630元。 7.22日向紅光工廠購入C材料5000千克,單價40元/千克;D材料3000千克,單價50元/千克。增值稅45500元,以銀行存款支付運雜費800元,未取得增值稅專用發票,材料已驗收入庫,款項未付(運雜費按重量分配)。 會計分錄怎么寫?
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2023-11-24
.甲企業為增值稅一般納稅企業,2023年4月1日,與乙企業簽訂協議,向乙企業銷售商品一批,開出的增值稅專用發票上注明銷售價格為2000萬元,增值稅稅額為260萬元:商品尚未發出,款項已經收到。該協議約定,甲企業應在2023年8月 30 日將該批商品購回,回購價為2100萬元(不含增值稅)。 要求:(金額以萬元表示) (1)編制甲企業2023年4月1日售出商品的會計分錄; (2)編制甲企業回購期內的會計分錄: (3)甲企業于2023年8月30日回購商品,收到的增值稅專用發票上注明商品價款2100萬元,增值稅額273萬元,款項已經支付,要求做出甲企業回購商品的會計分錄。
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2024-07-04
個人銷售舊設備可以開具增值稅專用發票嗎?
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2020-11-08
南湖公司購入一項專利權,增值稅專用發票上注明價款為300000元,增值稅稅率為6%。款項已通過銀行存款支付。該項無形資產的預計使用年限為10年。
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2022-12-01
會計分錄。1.企業購入甲材料6000千克,單價48元,乙材料4000千克,單價98元,增值稅稅率為13%,材料未到,款項未付。2.企業通過銀行支付上述購入的甲、乙材料的外地運雜費20000元,按材料重量比例分配。3.上述甲、乙材料驗收入庫,結轉其實際采購成本。4.倉庫發出材料,用途如下:生產A產品領用甲材料1000千克,乙材料500千克;生產B產品領用甲材料600千克,乙材料200千克;車間一般耗用領用甲材料100千克。材料均為本期購入,按實際成本核算。5.企業銷售A產品,增值稅專用發票注明的價款4500000元,增值稅稅率為13%,款項收到存入銀行。6.企業通過銀行發放職工工資685000元。
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2023-11-16
速通卡能開具增值稅專用發票嗎?
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2019-06-12
某生產企業購進原材料取得的增值稅專用發票上注明的貨款金額為200萬元,稅款為26萬元。同時,購進用于生產13%稅率貨物的農產品支付價款三萬元,取得專用發票。計算應納增值稅稅額
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2023-11-07
差額納稅可以開具增值稅專用發票嗎?
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2021-10-09
老師,我們公司給房東轉房租,房東是個人,他不開發票,我們可以拿著房東的信息去sj開增值稅專用發票嗎,
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2021-11-20
公司開具增值稅專用發票注明價款6000元,增值稅稅款7800元按照購貨合同的規定,現金折扣為10/5,n/10 如果對方公司第3天付款
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2021-10-14
3.甲公司(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關涉稅事項如下: (1)公司購進機器設備一臺,增值稅專用發票上注明的價款為3500元,稅額為455元,款項 已支付。 (2)公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實際成本為100000元,增值稅稅額為 13000元。 (3)公司興建職工宿舍,領用自產庫存商品一批,成本為200000元,計稅基礎為350000 元。 要求:請做出每個業務的會計分錄。
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2022-12-21
30日,簽發轉賬支票向英華公司購入原材料HP一批,取得增值稅專用發票,價款88000元,增值稅稅率13%,稅額11440元,材料驗未到。
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2023-04-24
老師好,我想咨詢下對方開具的增值稅專用發票一定要認證嗎?可以不認證直接全額做費用嗎?
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2016-01-11
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