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增值稅期末余額-轉(zhuǎn)出未交增值稅代表什么
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2020-06-22
小規(guī)模,應(yīng)交增值稅,未交增值稅借方代表啥?
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2019-05-28
茶葉開增值稅增值稅專用發(fā)票,稅率怎么定?
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2019-05-17
虛開增值稅發(fā)票和銷售增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2016-03-25
增值稅是季報(bào),我這個(gè)月增值稅需要計(jì)提嗎
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2018-11-09
增值稅發(fā)票進(jìn)銷價(jià)倒掛 補(bǔ)交增值稅可以不?
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2017-02-25
小規(guī)模企業(yè)增值稅能用未交增值稅科目嗎
1/2002
2023-02-20
應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額18 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5 這些數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和其他流動(dòng)資產(chǎn)中分別填寫的數(shù)據(jù)是什么?
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2020-12-31
注:假設(shè)本月沒有發(fā)生其他涉及增值稅的事項(xiàng),貸方應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”在月未時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”。分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅這個(gè)看不懂,為什么不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出三級(jí)明細(xì),而是用的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目。
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2018-09-27
我有預(yù)交的增值稅 我把預(yù)交的結(jié)轉(zhuǎn)到了預(yù)交增值稅里 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3161.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅3161.39 月末把該交的增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅稅了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3161.4 貸 我有交了稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值3161.4 貸:銀行存款 期末余額不該是0嗎 為啥是我用箭頭標(biāo)的數(shù)啊 麻煩老師給說下
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2018-11-21
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 那月末的三級(jí)明細(xì)科目應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)和轉(zhuǎn)出未交增值稅就等于互抵了嗎?意思是三級(jí)明細(xì)沒有平賬啊
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2017-05-06
如本月無銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)。月末是不是借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99貸:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9434·99 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9434.99貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
本月應(yīng)交增值稅1776元,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776下月 繳納的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
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2018-02-01
一般納稅人借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5000 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6000那么計(jì)提增值稅是以下做法正確嗎?如:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000
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2018-01-06
增值額未超過扣除項(xiàng)目金額50% 土地增值稅稅額=增值額×30% 能不能解答一下第一句話什么意思。 增值額未超過。 超過什么? 增值額我可以理解是 買的時(shí)候20w,賣的時(shí)候22w。然后 增值稅的30%就是 2w里面的30%嗎
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2021-05-31
這月進(jìn)項(xiàng)稅是20000 銷項(xiàng)是30000 月末需要做這樣的分錄嗎 ?借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;然后借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-09-19
這個(gè)結(jié)構(gòu)能不能分析講一下他的增減關(guān)系?不理解明白?
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2018-12-06
個(gè)稅系統(tǒng)新增人員報(bào)送成功,但工資表沒有顯示該員工
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2021-11-05
請(qǐng)問老師,自然人系統(tǒng)里每個(gè)人最多可以扣60000元,是不是就意味著賬上增加一個(gè)人,可以增加60000元的費(fèi)用?
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2019-12-12
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-10-27
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