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增值稅怎么做分錄?交了增值稅怎么做分錄?
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2019-02-18
老師請問 某個公司的資產負債率16-20年為94.93.93.94.89,負債率極高 但是財務杠桿系數為1.18、1.12、1.13、1.09、1.08還低于行業平均值的DFL,負債率高風險大,但是財務杠桿系數的值 感覺風險又不大,這是什么情況啊(公司負債一直在增長,但是凈利潤不太好)
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2022-02-24
老師,請問下結轉增值稅,是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 嗎?不是借:進項稅額 貸:銷項稅額 差額是應交稅費-未交增值稅嗎?
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2022-04-06
房地產企業應該交的增值稅.銷項稅額-預交的增值稅-進項稅額。那么減去的預交增值稅是會計賬簿中的全部預交增值稅還是確認的銷項稅額部分的增值稅呢???
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2017-10-30
老師,假如11月繳納10月增值稅和附加稅,我是在10月底做計提增值稅的分錄,還是11月初根據扣增值稅的回單一起做計提增值稅和繳納增值稅的分錄呢
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2023-11-17
分錄借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)32842.82 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)173680.12 這樣寫分錄對嗎?
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2019-08-13
稅控系統基數服務費280元未抵減,前面的會計計入,借:其他應付款 貸:銀行存款 現在我需要抵減增值稅應納稅額時應該怎么做分錄
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2021-09-26
您好,請教一下,小規模納稅人上季度的發票這個季度沖紅了,上季度的稅咋報,沖紅前還沒報上季度增值稅呢,現在才報呀。每次報稅系統會自動帶出開票金額,這次出來的卻是紅沖后的數據,請問是自己手動改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師,購買金稅盤和系統維護費一起820元,我在增值稅報表中填了,申報表主表中這筆錢沒體現在進項稅中,資產負債表中體現了,這是怎么回事? 增值稅這個月已經申報成功了,下個月再加還行不行的? 那我現在沒有銷項,我第23欄沒填,但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產型新成立企業,一般貿易方式的,請問一下:1、10月份有3張出口報關單,當月報關單信息已收齊的,因沒開到發票,所以沒申請退稅,但增值稅已申報,退稅發票已勾選,現在我想跟著11月的一起申報退稅,那填退稅申報明細表時,10月份那3張報關單的所屬期填多少?因為匯率不一樣,不知道能不能一起申報;2、一張報關單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統里?
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2022-11-18
小規模公司產生增值稅時,貸:應交稅費 應交增值稅 還是貸:應交稅費 未交增值稅
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2018-06-11
經濟普查里的,應應交增值稅,一般是指哪一項? 已交增值稅還是本年應交增值稅?
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2019-01-24
進項稅結轉到轉出未交增值稅后,在增值稅申報上顯示留抵稅是未繳增值稅嗎?
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2020-05-14
你好,老師,報關單出口額1萬,運費1千,那么,一:我開具出口增值稅普票是按照1萬開具,還是9千開具?二:運費發票1千,我們該怎么處理?在出口退稅系統上錄入負數1千,三:用不用開具增值稅紅字發票1千?
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2015-08-12
老師,申報增值稅表四,稅控系統專用設備費及技術維護費期初有數據,期末也有數據,(本期沒有發生也沒有抵減,不需要交稅)。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎?我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師,公司是小規模納稅人,我要去稅務代開一張增值稅專用發票,金額有11萬。現在稅務大廳系統登記開票信息,顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發票當場就要交開發票的稅么?沒有達到增值稅起征點也要交么?
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2021-01-11
公司是小規模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發票系統金稅盤增值稅專用發票490元 還有330元的技術維護費普通發票 以及2100元針式打印機專用發票 這些發票這個月需要認證碼?
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2017-06-26
老師你好,我們公司今年交的稅控系統技術服務費280元,在增值稅申報表附表四中已填寫,但因公司一直沒有銷項,沒有抵扣,這種情況下,《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎?還是等到有銷項的月份再寫?
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2021-05-16
老師,請問一般納稅人公司可以轉賣車輛給百分之百控股的小規模公司嗎,,因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%,如果轉賣給子公司的話,由子公司租賃增值稅3%,會不會有關聯關系,逃稅問題
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2023-02-25
老師, 問題1:我這月里銷項100,進項增值稅80,現在月末,我要如何做增值稅的結轉科目 問題2:現在接上月,我又有銷項90,進項95,這個月我如何做,主要是和上月留底的發生關系嗎 麻煩老師幫我寫分錄,謝謝
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2021-10-29
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