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我們是公司在豐臺(tái)夸,是干市政工程的,2019年2月的附加稅我在3月5日已經(jīng)申報(bào)繳納了,而且2月我們跨區(qū)域預(yù)繳增值稅附加稅沒有昌平區(qū)的,2月預(yù)繳的工程只有一個(gè)大興區(qū)的。但是5月31日我們收到昌平區(qū)稅務(wù)局給我們發(fā)的逾期未申報(bào)通知書,通知說上說我們今年2月份的附加稅沒有申報(bào)?怎么回事?
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2019-06-01
出售原材料143570,增值稅861,共計(jì)收款15218,增值稅861元不算收入?那增值稅861怎么做賬?
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2019-04-09
小企業(yè)交納增值稅時(shí):借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅???貸:銀行存款 老師可以這樣寫嘛
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2018-10-18
老師 我做預(yù)交增值稅分錄的時(shí)候,是不是要給增值稅下設(shè)一個(gè)預(yù)交增值稅科目
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2017-01-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額是反應(yīng)的本年已交的增值稅嗎?
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2019-03-03
借;應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 是什么意思啊
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2018-05-22
每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄如何寫?外地預(yù)交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-03-12
進(jìn)口增值稅的算法是貨物金額*關(guān)稅率*增值稅率還是貨物金額*(關(guān)稅率+增值稅率)
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2018-09-29
報(bào)無票收入,要交增值稅嗎 是不是增值稅申報(bào)的時(shí)候,填報(bào)無票收入,交增值稅嗎
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2024-06-27
上月未交增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)了0.06元,這月交完增值稅,未交增值稅借方0.06元,怎么處理?
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2019-02-19
先將應(yīng)交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入未交增值稅,再結(jié)平應(yīng)交增值稅。分錄怎樣來做呢?
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2017-02-10
你好,老師,報(bào)關(guān)單出口額1萬,運(yùn)費(fèi)1千,那么,一:我開具出口增值稅普票是按照1萬開具,還是9千開具?二:運(yùn)費(fèi)發(fā)票1千,我們?cè)撛趺刺幚恚吭诔隹谕硕愊到y(tǒng)上錄入負(fù)數(shù)1千,三:用不用開具增值稅紅字發(fā)票1千?
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2015-08-12
老師,申報(bào)增值稅表四,稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)期初有數(shù)據(jù),期末也有數(shù)據(jù),(本期沒有發(fā)生也沒有抵減,不需要交稅)。再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里要填期初余額和期末余額嗎?我前面的會(huì)計(jì)都沒填寫
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2016-01-08
老師,公司是小規(guī)模納稅人,我要去稅務(wù)代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,金額有11萬。現(xiàn)在稅務(wù)大廳系統(tǒng)登記開票信息,顯示立馬要交稅。是去稅務(wù)大廳領(lǐng)發(fā)票當(dāng)場(chǎng)就要交開發(fā)票的稅么?沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)也要交么?
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2021-01-11
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤增值稅專用發(fā)票490元 還有330元的技術(shù)維護(hù)費(fèi)普通發(fā)票 以及2100元針式打印機(jī)專用發(fā)票 這些發(fā)票這個(gè)月需要認(rèn)證碼?
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2017-06-26
老師你好,我們公司今年交的稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,在增值稅申報(bào)表附表四中已填寫,但因公司一直沒有銷項(xiàng),沒有抵扣,這種情況下,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》需要填寫嗎?還是等到有銷項(xiàng)的月份再寫?
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2021-05-16
老師,請(qǐng)問一般納稅人公司可以轉(zhuǎn)賣車輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎,,因?yàn)橐话慵{稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%,如果轉(zhuǎn)賣給子公司的話,由子公司租賃增值稅3%,會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)關(guān)系,逃稅問題
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2023-02-25
老師, 問題1:我這月里銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)增值稅80,現(xiàn)在月末,我要如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)科目 問題2:現(xiàn)在接上月,我又有銷項(xiàng)90,進(jìn)項(xiàng)95,這個(gè)月我如何做,主要是和上月留底的發(fā)生關(guān)系嗎 麻煩老師幫我寫分錄,謝謝
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2021-10-29
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減,前面的會(huì)計(jì)計(jì)入,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2021-09-26
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