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注:假設本月沒有發生其他涉及增值稅的事項,貸方應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅“進項稅額轉出”在月未時應轉入“應交稅費--未交增值稅”。分錄如下:借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅貸:應交稅費--未交增值稅這個看不懂,為什么不用進項稅額轉出三級明細,而是用的應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅這個科目。
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2018-09-27
我有預交的增值稅 我把預交的結轉到了預交增值稅里 借:應交稅費-未交增值稅3161.39 貸:應交稅費-預交增值稅3161.39 月末把該交的增值稅轉到轉出未交增值稅稅了 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3161.4 貸 我有交了稅:借:應交稅費-未交增值3161.4 貸:銀行存款 期末余額不該是0嗎 為啥是我用箭頭標的數啊 麻煩老師給說下
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2018-11-21
小規模公司產生增值稅時,貸:應交稅費 應交增值稅 還是貸:應交稅費 未交增值稅
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2018-06-11
經濟普查里的,應應交增值稅,一般是指哪一項? 已交增值稅還是本年應交增值稅?
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2019-01-24
進項稅結轉到轉出未交增值稅后,在增值稅申報上顯示留抵稅是未繳增值稅嗎?
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2020-05-14
公司賬戶轉到法人賬戶一個月很頻繁,因為要用到法人賬戶充值系統,我們是快遞行業,快遞系統要充值,這個怎么做賬 可以用別的方式操作嗎
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2018-06-08
A公司是一般納稅人,2019 年4 月發生以下業務: 1、4月1日,股東追加投資,以轉賬形式往公司基本存款賬戶中注入投資額 80萬元。 2、4月5日,支付給B 公司財稅咨詢費用,增值稅專用發票上注明價稅合計 12720 元,以銀行存款支付。 3、4月15 日企業購入 X 產品,增值稅專用發票上注明貨款20000元,增值稅 2600 元,發生包裝費,運雜費共計 300 元,己通過銀行付清。 4、 甲報銷差旅費 1500 元,以銀行存款支付,取得合法憑證。 5、4月21日,銷售 丫 產品 1000件,每件售價 300元,增值稅為 39000 元,款項尚未收到。 6、4月25 日,用轉賬支票購買辦公用品一批,共計 600元。 7.從銀行提取現金 800 元備用。 其他資料:銷售商品增值稅稅率 13%,提供咨詢服務增值稅稅率 6%。 所有交易均取得合法憑證。 要求:寫出所有業務的會計分錄并核算出4月是否要繳納增值稅,如果要統納,要繳納多少
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2023-09-19
中山增值稅普通發票能否出具營改增[裝修費]增值稅發票的?
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2015-10-27
營改增5月1日是收入改增值稅還是四月份收入改增值稅
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2016-04-05
老師,請問下,我5月份開票需預繳增值稅1萬,因為是計提,在6月初申報5月份的賬時,增值稅申報表填寫期末未交1萬,本期應補1萬。 等7月初申報6月賬時,會有期初未交1萬,填寫本期繳納上期1萬,這樣對吧?
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2019-07-10
11月份發生簡易計稅469987元,外地預繳增值稅3834.36元,請問增值稅申報表如何填寫。
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2019-12-15
建筑工程異地預繳增值稅附加稅分錄? 異地預繳的城建稅是5%,注冊地城建稅7%,差額部分賬務要表現嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學校,增值稅是免稅的。但是我們開票的時候還是按正常稅率來開票,我做賬也是按正常稅率做,到時候結轉的時候減免增值稅做一筆,但是我申報的時候怎么申報?如果直接填在免稅欄,增值稅申報表算出的稅額是0跟我賬上對不上。但如果我按正常稅率報,雖然填了減免稅明細表,但實際算出的稅額雖然和賬上對上了,但又要交稅,怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預繳增值稅算不算在增值稅稅負率里面
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2019-08-15
跨區域 預繳增值稅申報表所屬期選成上月,并且已審核通過也過了作廢的期限,但是稅款還未繳納,有什么辦法進行更正報表所屬期嘛? 或者說不更正有什么影響?本地申報表會不會預繳數據跳不出來?
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2021-11-02
老師,我們捐贈口罩有減免增值稅附加稅,那我們賬上要怎么體現,如何做分錄?
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2020-03-19
在項目預繳增值稅時, 扣除分包款后預繳增值稅為0, 那么對應的增值稅附加稅也是0嗎?
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2019-01-15
應交稅費—應交增值稅,這個科目怎么運用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會計科目是應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,應交稅費未交增值稅一般計稅,我看他們做賬都不銷項進項轉,直接用實際交的增值稅做借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅一般計稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個科目
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2021-02-08
普通增值稅發票和專用增值稅發票的區別
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2015-10-27
專用增值稅發票和普通增值稅發票的區別
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2015-11-25
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