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應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的科目是不是月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后如果應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目是借方余額是留底,就不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,如果是貸方余額就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-03-22
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0, 10月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=100,憑證憑證分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100, 11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-300,是否應(yīng)該做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100?
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2020-01-21
當(dāng)月計(jì)提增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 下月繳納時(shí)借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 那這樣,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目不就有余額了嗎。這個(gè)科目可以反應(yīng)什么呢
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2020-06-16
才發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,每月計(jì)提增值稅的都是這樣做的,如下: 計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這三個(gè)科目一直有余額掛 著,我是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)平,
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2019-06-11
公司賬戶轉(zhuǎn)到法人賬戶一個(gè)月很頻繁,因?yàn)橐玫椒ㄈ速~戶充值系統(tǒng),我們是快遞行業(yè),快遞系統(tǒng)要充值,這個(gè)怎么做賬 可以用別的方式操作嗎
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2018-06-08
購進(jìn)貨物時(shí)取得的增值稅普通發(fā)票需要計(jì)算增值值稅嗎?
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2020-06-08
請問按理說本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為80萬元,則月末應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20 但由于顧及稅負(fù)問題,計(jì)提繳納下個(gè)月增值稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 25 月末應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸方有余額,這樣的可以的吧
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2023-03-14
老師請問 某個(gè)公司的資產(chǎn)負(fù)債率16-20年為94.93.93.94.89,負(fù)債率極高 但是財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.18、1.12、1.13、1.09、1.08還低于行業(yè)平均值的DFL,負(fù)債率高風(fēng)險(xiǎn)大,但是財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)的值 感覺風(fēng)險(xiǎn)又不大,這是什么情況?。ü矩?fù)債一直在增長,但是凈利潤不太好)
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2022-02-24
應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額18 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅5 這些數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)和其他流動(dòng)資產(chǎn)中分別填寫的數(shù)據(jù)是什么?
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2020-12-31
注:假設(shè)本月沒有發(fā)生其他涉及增值稅的事項(xiàng),貸方應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”在月未時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”。分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅這個(gè)看不懂,為什么不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出三級明細(xì),而是用的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目。
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2018-09-27
我有預(yù)交的增值稅 我把預(yù)交的結(jié)轉(zhuǎn)到了預(yù)交增值稅里 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3161.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅3161.39 月末把該交的增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅稅了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3161.4 貸 我有交了稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值3161.4 貸:銀行存款 期末余額不該是0嗎 為啥是我用箭頭標(biāo)的數(shù)啊 麻煩老師給說下
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2018-11-21
如何理解增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)為年應(yīng)征增值稅銷售額500萬元及以下,現(xiàn)在營改增只有增值稅,這個(gè)年應(yīng)征增值稅銷售額怎么計(jì)算呢?
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2018-04-08
你好,請問一下,房地產(chǎn)新項(xiàng)目預(yù)繳增值稅后,增值稅申報(bào)表如何填報(bào)?
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2019-12-10
請問建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
房企預(yù)繳增值稅申報(bào)表,從哪獲???
1/817
2019-06-17
預(yù)繳增值稅附加稅適用減征政策時(shí)間哪里怎么填寫
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2024-07-12
我們是公司在豐臺(tái)夸,是干市政工程的,2019年2月的附加稅我在3月5日已經(jīng)申報(bào)繳納了,而且2月我們跨區(qū)域預(yù)繳增值稅附加稅沒有昌平區(qū)的,2月預(yù)繳的工程只有一個(gè)大興區(qū)的。但是5月31日我們收到昌平區(qū)稅務(wù)局給我們發(fā)的逾期未申報(bào)通知書,通知說上說我們今年2月份的附加稅沒有申報(bào)?怎么回事?
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2019-06-01
上期有預(yù)繳增值稅,本期怎么抵扣?我看增值稅申報(bào)表沒有預(yù)繳這一項(xiàng)
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2018-10-15
老師,請問辦外經(jīng)證有預(yù)繳增值稅附加稅,月底附加稅怎么計(jì)提呢?
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2019-11-08
客戶購房的首付款和按揭款都還在監(jiān)管賬戶,還沒能劃入一般戶,需要預(yù)繳增值稅附加稅和土增稅嗎
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2023-02-02
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