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小規(guī)模企業(yè)增值稅能用未交增值稅科目嗎
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2023-02-20
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這個科目怎么運用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會計科目是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費未交增值稅一般計稅,我看他們做賬都不銷項進(jìn)項轉(zhuǎn),直接用實際交的增值稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅一般計稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個科目
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2021-02-08
這個結(jié)構(gòu)能不能分析講一下他的增減關(guān)系?不理解明白?
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2018-12-06
個稅系統(tǒng)新增人員報送成功,但工資表沒有顯示該員工
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2021-11-05
老師,請問下,我5月份開票需預(yù)繳增值稅1萬,因為是計提,在6月初申報5月份的賬時,增值稅申報表填寫期末未交1萬,本期應(yīng)補1萬。 等7月初申報6月賬時,會有期初未交1萬,填寫本期繳納上期1萬,這樣對吧?
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2019-07-10
11月份發(fā)生簡易計稅469987元,外地預(yù)繳增值稅3834.36元,請問增值稅申報表如何填寫。
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2019-12-15
建筑工程異地預(yù)繳增值稅附加稅分錄? 異地預(yù)繳的城建稅是5%,注冊地城建稅7%,差額部分賬務(wù)要表現(xiàn)嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學(xué)校,增值稅是免稅的。但是我們開票的時候還是按正常稅率來開票,我做賬也是按正常稅率做,到時候結(jié)轉(zhuǎn)的時候減免增值稅做一筆,但是我申報的時候怎么申報?如果直接填在免稅欄,增值稅申報表算出的稅額是0跟我賬上對不上。但如果我按正常稅率報,雖然填了減免稅明細(xì)表,但實際算出的稅額雖然和賬上對上了,但又要交稅,怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預(yù)繳增值稅算不算在增值稅稅負(fù)率里面
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2019-08-15
跨區(qū)域 預(yù)繳增值稅申報表所屬期選成上月,并且已審核通過也過了作廢的期限,但是稅款還未繳納,有什么辦法進(jìn)行更正報表所屬期嘛? 或者說不更正有什么影響?本地申報表會不會預(yù)繳數(shù)據(jù)跳不出來?
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2021-11-02
老師,我們捐贈口罩有減免增值稅附加稅,那我們賬上要怎么體現(xiàn),如何做分錄?
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2020-03-19
在項目預(yù)繳增值稅時, 扣除分包款后預(yù)繳增值稅為0, 那么對應(yīng)的增值稅附加稅也是0嗎?
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2019-01-15
2020年 6月,因保管車輛的需要,該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元,增值稅13萬 元;發(fā)生運輸費用 5 萬元,增值稅 0.45 萬元,全部款項以銀行存款付訖,該部分工程物安全部用于 工程建設(shè):確認(rèn)的工程人員薪酬為 30 萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,該批水泥成本為20萬元, 市場價為 30 萬元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
公司賬戶轉(zhuǎn)到法人賬戶一個月很頻繁,因為要用到法人賬戶充值系統(tǒng),我們是快遞行業(yè),快遞系統(tǒng)要充值,這個怎么做賬 可以用別的方式操作嗎
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2018-06-08
老師請問 某個公司的資產(chǎn)負(fù)債率16-20年為94.93.93.94.89,負(fù)債率極高 但是財務(wù)杠桿系數(shù)為1.18、1.12、1.13、1.09、1.08還低于行業(yè)平均值的DFL,負(fù)債率高風(fēng)險大,但是財務(wù)杠桿系數(shù)的值 感覺風(fēng)險又不大,這是什么情況啊(公司負(fù)債一直在增長,但是凈利潤不太好)
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2022-02-24
材料的入庫價值包括增值稅專用發(fā)票上的增值稅稅額嗎?
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2019-05-12
報稅的時候在系統(tǒng)里面不小心把人員改為非正常并且解除雇員了,再增加增加不上,重新增加了,顯示改人員身份號在本公司已存在
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2018-10-11
公司上月登稅的時候地稅那邊沒有給添加殘疾人保障金這一項,報稅的時候系統(tǒng)里面就沒有這一項,需要區(qū)專管員那里增加這一項嗎?
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2017-04-13
老師,請問下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 嗎?不是借:進(jìn)項稅額 貸:銷項稅額 差額是應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
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2022-04-06
房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該交的增值稅.銷項稅額-預(yù)交的增值稅-進(jìn)項稅額。那么減去的預(yù)交增值稅是會計賬簿中的全部預(yù)交增值稅還是確認(rèn)的銷項稅額部分的增值稅呢???
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2017-10-30
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