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我司是出口退稅生產型新成立企業,一般貿易方式的,請問一下:1、10月份有3張出口報關單,當月報關單信息已收齊的,因沒開到發票,所以沒申請退稅,但增值稅已申報,退稅發票已勾選,現在我想跟著11月的一起申報退稅,那填退稅申報明細表時,10月份那3張報關單的所屬期填多少?因為匯率不一樣,不知道能不能一起申報;2、一張報關單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統里?
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2022-11-18
然后月未或者年末,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(進項大于銷項時),貸;應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(銷項大于進項時) 如果應交稅費-應交增值稅-進項,大于應交稅費-應交增值稅-銷項,那應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅在借方,顯示的是借方余額,就表示有留抵,不用交稅,反之,就應該交稅了。
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2019-06-02
請問按理說本月發生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為80萬元,則月末應編制如下會計分錄: 借:應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 20 貸:應交稅費――未交增值稅 20 但由于顧及稅負問題,計提繳納下個月增值稅是 借:應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 25 貸:應交稅費――未交增值稅 25 月末應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸方有余額,這樣的可以的吧
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2023-03-14
2020年 6月,因保管車輛的需要,該企業決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元,增值稅13萬 元;發生運輸費用 5 萬元,增值稅 0.45 萬元,全部款項以銀行存款付訖,該部分工程物安全部用于 工程建設:確認的工程人員薪酬為 30 萬元;領用本企業生產的水泥一批,該批水泥成本為20萬元, 市場價為 30 萬元;領用用于生產產品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
這個土地增值稅如何計算。增值稅如何計算
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2017-09-27
普通增值稅發票和專用增值稅發票的區別
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2016-05-26
老師,計提增值稅跟繳納增值稅分錄怎么做
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2021-01-11
增值稅專用發票能否開給非增值稅納稅人?
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2017-06-30
有預繳的增值稅填在第幾欄增值稅報表里
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2018-08-14
老師,結轉增值稅的貸方應該是未交增值稅?
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2020-07-10
代扣代繳的增值稅退稅了 需要交增值稅嗎
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2022-03-28
實際工作中計提增值稅,和交增值稅的分錄
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2022-04-04
轉出未交增值稅=銷項-進項-減免=未交增值稅
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2018-06-29
請問,老師,增值稅-轉出未交增值稅怎么轉平
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2023-08-14
老師好 出口退稅增值稅該怎么申報增值稅?
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2023-03-07
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
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2022-01-07
經銷免增值稅的飼料產品可以免增值稅嗎?
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2017-06-21
代扣代繳的增值稅退稅了 需要交增值稅嗎
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2023-03-16
免增值稅的企業可以收增值稅專用發票嗎?
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2022-07-08
轉出未交增值稅和未交增值稅,這個怎么做
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2024-07-13
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