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老師您好,小規模納稅人,分期付款,應該按照合同收款進度確定增值稅,本月確定銷項稅額,不開票,但是報稅得報未開票收入,下月開票,肯定稅控系統顯示上銷項稅額,賬務不做處理,報稅怎么辦?
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2019-06-20
如果遇到季度所得稅申報的月份,開票系統的清卡是報完增值稅之后就可以完成清卡了,還是必須同時完成所得稅的申報之后才可以清卡
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2017-07-03
老師,公司基本信息是顯示小規模納稅人的,但是稅種認定查詢顯示增值稅那里稅率或單位稅額是0.06,開票系統也只有3%和5%的稅率,為什么會這樣呢
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2020-01-14
去年有一單開錯的發票忘記作廢了,現在才發現,年報信息都已經公布完了,去年沒有確認收入,但是增值稅季度報的時候有報進去,屬于小規模納稅人,這個要怎么處理?按照入賬的金額去稅務系統申報,比對不通過
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2019-05-29
你好,請問一下,房地產新項目預繳增值稅后,增值稅申報表如何填報?
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2019-12-10
請問建筑項目預繳增值稅申報表這個月因稅務問題申報不了,下個月我可以進電子稅務局選擇上個月所屬期申報預繳增值稅申報表嗎?
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2021-09-24
房企預繳增值稅申報表,從哪獲取?
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2019-06-17
預繳增值稅附加稅適用減征政策時間哪里怎么填寫
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2024-07-12
我們是公司在豐臺夸,是干市政工程的,2019年2月的附加稅我在3月5日已經申報繳納了,而且2月我們跨區域預繳增值稅附加稅沒有昌平區的,2月預繳的工程只有一個大興區的。但是5月31日我們收到昌平區稅務局給我們發的逾期未申報通知書,通知說上說我們今年2月份的附加稅沒有申報?怎么回事?
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2019-06-01
老師,我們是一般納稅人。個稅手續費返還的增值稅銷項稅額,我填列在未開具發票6%稅率,但提交時系統提示“您在稅務機關登記的是【應稅貨物及勞務】增值稅納稅人,第5行的數據應都為0,若有問題請與主管稅務機關增加【應稅服務】稅種類別?
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2021-04-13
應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅-進項稅額10 應交稅費-應交增值稅-減免稅額3 貸:應交稅費——應交增值稅-銷項稅額18 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)5   貸:應交稅費——未交增值稅5 這些數據在財務報表的應交稅費和其他流動資產中分別填寫的數據是什么?
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2020-12-31
注:假設本月沒有發生其他涉及增值稅的事項,貸方應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅“進項稅額轉出”在月未時應轉入“應交稅費--未交增值稅”。分錄如下:借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅貸:應交稅費--未交增值稅這個看不懂,為什么不用進項稅額轉出三級明細,而是用的應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅這個科目。
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2018-09-27
我有預交的增值稅 我把預交的結轉到了預交增值稅里 借:應交稅費-未交增值稅3161.39 貸:應交稅費-預交增值稅3161.39 月末把該交的增值稅轉到轉出未交增值稅稅了 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3161.4 貸 我有交了稅:借:應交稅費-未交增值3161.4 貸:銀行存款 期末余額不該是0嗎 為啥是我用箭頭標的數啊 麻煩老師給說下
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2018-11-21
然后月未或者年末,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(進項大于銷項時),貸;應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(銷項大于進項時) 如果應交稅費-應交增值稅-進項,大于應交稅費-應交增值稅-銷項,那應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅在借方,顯示的是借方余額,就表示有留抵,不用交稅,反之,就應該交稅了。
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2019-06-02
上期有預繳增值稅,本期怎么抵扣?我看增值稅申報表沒有預繳這一項
1/1099
2018-10-15
老師,請問辦外經證有預繳增值稅附加稅,月底附加稅怎么計提呢?
1/783
2019-11-08
客戶購房的首付款和按揭款都還在監管賬戶,還沒能劃入一般戶,需要預繳增值稅附加稅和土增稅嗎
2/961
2023-02-02
外地預繳增值稅附加稅時,如果彈出累計銷售額可能大于合同金額,不過又繼續稅款的繳納,這種會有什么后果?
2/1749
2020-06-28
老師,請問下結轉增值稅,是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 嗎?不是借:進項稅額 貸:銷項稅額 差額是應交稅費-未交增值稅嗎?
5/432
2022-04-06
房地產企業應該交的增值稅.銷項稅額-預交的增值稅-進項稅額。那么減去的預交增值稅是會計賬簿中的全部預交增值稅還是確認的銷項稅額部分的增值稅呢???
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2017-10-30
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