【問題】
海關年報時,有一條寫著:年內是否開展內外部審計?怎么填寫?
【答案】
結合公司是否有外聘其他公司進行審計如果沒有都填寫無即可一般沒有特殊情況年報內容海關不會去調查這么仔細
本文就上述問題已作出相關回答,填寫的問題,相信大家已經明白了,如果還有疑問,歡迎在線咨詢!
你好,一般指賬審,但賬審或者稅審有其中之一都可以填是。 如果對我的回答還滿意,請對我進行五星評價,謝謝。 答
你好!應該是審計的一種 答
內部審計是根據公司管理的要求開展的,是半年一次還是一年一次這個是根據自己公司決定的,事務所來審計的是外部審計 答
如實填吧,萬一再給你要審計報告,你咋辦 答
(一)聯系:與外部審計相比,共同點為掌握基本的財務審計技術,審計結果可能存在相互借鑒。 ?。ǘ﹨^別: 1、獨立性不同。 根據IIA國際內部審計師協會于2011年發布的IPPF內部審計實務框架第1100、1110章節,內部審計的獨立性包含兩方面,一方面是指內審人員履職時免受威脅,另外一方面指審計組織機構的獨立,即與董事會的匯報關系的獨立。相比外部審計常用的《獨立審計準則》,因兩者的目標不同和服務對象不同,導致兩者獨立性不相同。 2、兩者的審計目標不同。 外部審計的目標常常受到法律和服務合同的限制,如常見業務——財務報表審計的目標是財報的合法性、公允性作出評價,而內部審計的目的是評價和改善風險管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業實現其目標。 3、兩者關注的重點領域不同。 外部審計的關注重點領域受到法律和合同的指定,例如財務報表審計中,外部審計主要側重點是會計信息的質量和合規性,也就是對財報的合法性、公允性作出評價。而內部審計主要側重點是經濟活動的合法合規、目標達成、經營效率等方面。 4、業務范圍不同。 外部審計的業務范圍受到法律和合同的指定,如財務報表審計、內部控制審計、鑒證審計、盡職調查等業務。而內部審計是以企業經濟活動為基礎,拓展到以管理領域為主的一種審計活動。 5、審計標準不同。 內部審計的標準是非法定的公認 答
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